計(jì)入管理費(fèi)用-維修費(fèi)
老師,請問一下這道題。利和股份公司2020年7月發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請據(jù)此編制會計(jì)分錄。1.接受大力公司投資50000元,存入銀行。2.從黃河集團(tuán)購買甲材料1000公斤,每公斤120元,增值稅稅率13%,增值稅為15600元,材料尚未運(yùn)達(dá),款項(xiàng)尚未支付。3..上述材料已驗(yàn)收入庫,按實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。4.自工商銀行取得期限為2年的長期借款40000元并存入銀行。5.用銀行存款向黃河集團(tuán)支付甲材料款及增值稅款。6.計(jì)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資200000元,車間管理人員工資40000元,廠部管理人員60000元。7.支付生產(chǎn)車間當(dāng)月-般性消耗的水電費(fèi),計(jì)10000元,以銀行存款支付。8.計(jì)提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)20000元,其中:生產(chǎn)車間12000元,管理部門8000元。9.銷售產(chǎn)品批價款80000元,增值稅率13%,款項(xiàng)已收到并存入銀行。10.用銀行存款支付廣告費(fèi)3700元。
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項(xiàng)目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項(xiàng)目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項(xiàng)目,又通過公戶付款支付了該項(xiàng)目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因?yàn)槭切“祝约喊盐詹粶?zhǔn),問的有點(diǎn)啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復(fù)。謝謝了!)
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進(jìn)來相關(guān)材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務(wù)*材料費(fèi)嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當(dāng)時購買的時候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時候做帳會計(jì)分錄該怎么做呢 以后購買相關(guān)材料是不是用公司賬戶打款會比較好
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計(jì)計(jì)提了26萬的人工成本。會計(jì)分錄如下 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時候,我沖回了這筆分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請問該怎么處理呢?
老師,公司門口的水泥路爛了,購買了幾百元建筑物料自己修補(bǔ)了一下,請問這幾百元建筑材料如何分錄
我公司辦了個預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!