您好,是不能修改的。
老師 申報(bào)出口退稅的時(shí)候 “所屬期、申報(bào)批次、關(guān)聯(lián)號(hào)”這三個(gè)是自動(dòng)生成的嗎?
老師,這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)出口退稅最后的申報(bào)界面,他這個(gè)所屬期和批次是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎,可以修改嗎
老師,這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)出口退稅的申報(bào)批次可以重復(fù)嗎,比如說(shuō)02月申報(bào)了3批,批次是001、002、003,3月又出口了3批,這個(gè)批次又是001,002,003,還是說(shuō)延續(xù)2月份的就變成004,005,006?
公司準(zhǔn)備成立一個(gè)新公司處理新的業(yè)務(wù),打算申請(qǐng)的是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)。如果公司只有辦公室,打算自己買(mǎi)購(gòu)買(mǎi)所有材料然后外發(fā)其他企業(yè)幫我們生產(chǎn)出成品給到我們,我們公司出口,這樣屬于生產(chǎn)型企業(yè)嗎?可以申請(qǐng)到生產(chǎn)型出口退稅業(yè)務(wù)嗎?還是說(shuō)這樣的企業(yè)會(huì)被定性為貿(mào)易型
你好,老師,外貿(mào)出口退稅操作,使用“報(bào)關(guān)單逐項(xiàng)配單”時(shí),選擇發(fā)票信息,上方出現(xiàn)所屬期,申報(bào)批次,關(guān)聯(lián)號(hào),這三個(gè)信息是自動(dòng)帶出的嗎?如果不是,去哪里找或者按照什么怎么填?
公司7月底新建的,一直定不下來(lái)人員薪資方案,報(bào)銷(xiāo)流程設(shè)置,萬(wàn)一15號(hào)前還定不下來(lái),7月份產(chǎn)生的費(fèi)用和稅費(fèi)能拖著下月報(bào)嗎?
會(huì)計(jì)中級(jí)實(shí)務(wù)概念型題目不會(huì)做怎么辦 有木有可以下載下來(lái)總結(jié)的概念PPT啊
老師你好,4S店現(xiàn)金收銀,收取對(duì)方定金,開(kāi)具了收據(jù),后期開(kāi)票需要收回來(lái)吧
第二題,不恰當(dāng),不是公眾利益實(shí)體,是上市實(shí)體
自產(chǎn)的產(chǎn)品領(lǐng)用做品宣,是直接成本入費(fèi)用還是做視同銷(xiāo)售
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模能給一般納稅人開(kāi)6%的專(zhuān)票嗎?
你好,一般納稅人暫估入庫(kù),是含稅金額入庫(kù)嗎,還是普票含稅入庫(kù),專(zhuān)票踢稅再入庫(kù)啊
新建公司,已經(jīng)申請(qǐng)成為一般納稅人,為什么納稅還是顯示是季報(bào)而不是月報(bào)?
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額4895.49,稅控減免稅額借方280,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
老師 這種通行費(fèi)能勾選嗎
老師您看下我標(biāo)記的這些地方,就是這個(gè)所屬期和批次,比如說(shuō)現(xiàn)在是04月,增值稅申報(bào)期是報(bào)3月,而我申報(bào)的所屬期是2月,他這個(gè)所屬期和增值稅申報(bào)期不一致,可以嗎
沒(méi)關(guān)系,你只要最后免抵退報(bào)表所屬期和增值稅保持一致就可以
免抵退報(bào)表在哪看
免抵退報(bào)表有個(gè)所屬期,主表
是增值稅主表嗎
您就按您上面勾選的就沒(méi)有問(wèn)題,所屬期。