現(xiàn)在應(yīng)收賬款是應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出
老師?請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于壞賬準(zhǔn)備的問題、單位之前沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、現(xiàn)一個(gè)客戶、處于申請(qǐng)破產(chǎn)階段,有幾十萬的應(yīng)收款收不回來了、但是法院還未出來客戶破產(chǎn)的文件。這種情況賬務(wù)上該如何處理好呢?
甲公司2019年12月31日應(yīng)收乙公司賬款2000萬元,已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備200萬元,2020年在資產(chǎn)負(fù)債表批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出前,乙公司宣布破產(chǎn),甲公司估計(jì)乙公司應(yīng)收賬款全部無法收回,則應(yīng)該如何處理? 另外,已經(jīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款如果全部不能收回了,是不是直接全部進(jìn)入營業(yè)外支出,之前計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備怎么處理了呢,因?yàn)閼?yīng)收賬款不存在了,壞賬準(zhǔn)備也應(yīng)該沒有了吧?
老師,其他應(yīng)收款收不回來了怎么賬務(wù)處理,是先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后再轉(zhuǎn)銷壞賬還是直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出中
老師你好,我們之前對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備:借:資產(chǎn)減值損失 100元,貸:壞賬準(zhǔn)備 100元,現(xiàn)在這筆應(yīng)收賬款2000元確定收不回了,做營業(yè)外支出,分錄是這樣做嗎?:借:壞賬準(zhǔn)備100元 營業(yè)外支出1900元,貸:應(yīng)收賬款2000元
老師,以前應(yīng)收賬款沒有按客戶建明細(xì),現(xiàn)在我想按客戶建明細(xì),應(yīng)收賬款截止3月的余額是有的,客戶每個(gè)應(yīng)收多少也是有的,之前每個(gè)月都有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,我現(xiàn)在是把所有的壞賬準(zhǔn)備沖銷掉建明細(xì)之后再計(jì)提,還是只是沖銷上個(gè)月的壞賬再計(jì)提呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
不分小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則什么的么?
不用分小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則