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老師,以前應收賬款沒有按客戶建明細,現(xiàn)在我想按客戶建明細,應收賬款截止3月的余額是有的,客戶每個應收多少也是有的,之前每個月都有計提壞賬準備,我現(xiàn)在是把所有的壞賬準備沖銷掉建明細之后再計提,還是只是沖銷上個月的壞賬再計提呢

2023-04-10 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 13:46

同學你好 沖銷上個月的壞賬再計提

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快賬用戶7406 追問 2023-04-10 13:49

就是這應收的余額是從始至終的的應收賬款余額,只沖銷上個月的話會不會對不上的

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齊紅老師 解答 2023-04-10 13:55

同學你好 這個會對不上的

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快賬用戶7406 追問 2023-04-10 13:58

那怎么才是合適的呢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 14:07

不是有明細嗎 按照實際明細來做、

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同學你好 沖銷上個月的壞賬再計提
2023-04-10
你好,用他的應收賬款期末余額就可以的,之前已經(jīng)平了的,可以不用做的。
2023-04-10
第一個是按應收的年限做的一個比例計提
2024-01-18
是的,是這樣填列的
2022-05-24
同學你好 先按照一般的清償率,計提壞賬準備
2020-10-18
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