你好? 你們是小微企業(yè)嗎??
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務(wù)收入7800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報(bào)的應(yīng)納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1、12月18日95號憑證:2019年12月17日收到的包裝物押金11300元,逾期包裝物未收回。賬務(wù)處理為:借:其他應(yīng)付款11300貸:其他業(yè)務(wù)收入11300請問老師:該企業(yè)的賬務(wù)處理是否有問題?若有問題,應(yīng)如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?1.中的包裝物押金需要調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務(wù)收入7800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報(bào)的應(yīng)納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:3、因管理不善,報(bào)廢購進(jìn)的生產(chǎn)用料一批,購進(jìn)價(jià)格300000元,賬務(wù)處理為借:營業(yè)外支出300000貸:原材料300000該批材料損失在2020年年度所得稅申報(bào)時(shí)已按規(guī)定將相關(guān)資料留存?zhèn)洳?。請問老?該企業(yè)的賬務(wù)處理是否有問題?若有問題,應(yīng)如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?3.中的購進(jìn)價(jià)格是含稅價(jià)格嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出多少呢?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務(wù)收入7800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報(bào)的應(yīng)納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:4、12月30日201號憑證:月末盤庫發(fā)生原材料盤虧,賬務(wù)處理為:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢50000貸:原材料50000后附:存貨盤點(diǎn)表一張,業(yè)務(wù)內(nèi)容:盤虧原材料成本50000元。請問老師:該企業(yè)的賬務(wù)處理是否有問題?若有問題,應(yīng)如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?4.中的盤虧原材料需要調(diào)整企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額嗎?
你好 老師 我們公司屬于小微型企業(yè),老板想做好稅負(fù),多交一點(diǎn)所得稅,我是做高利潤還是所得稅報(bào)表不勾選小微型企業(yè)那一欄不享受稅收優(yōu)惠呢?做高利潤問題就是利潤要突然做很高才能達(dá)到稅負(fù),那么如果不享受稅收優(yōu)惠的話有什么問題沒。
老師好,我們做出口貿(mào)易的一般納稅人,收入如果是一年超過五百萬,那么企業(yè)所得稅的話是直接用利潤*25%嗎?現(xiàn)在有沒有其他的稅收優(yōu)惠?
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱悾茈y取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額1600萬元,從業(yè)人數(shù)沒有超80人,年度應(yīng)納稅所得額這個(gè)不知道在哪里看
應(yīng)納稅所得額,如果沒有納稅調(diào)整的,就是利潤總額。
按外賬給的財(cái)報(bào) 利潤總額514050了,這樣看就不屬于小微企業(yè)
看您描述的這三個(gè)都符合,那就是小微企業(yè)就用實(shí)際的利潤乘以5%,今年就這個(gè)政策。
?企業(yè)所得稅的小微企業(yè) 企業(yè)所得稅小微企業(yè)需滿足以下條件: 1.年度應(yīng)納稅所得額:≤300萬元; 2.從業(yè)人數(shù):≤300人; 3.資產(chǎn)總額:≤5000萬元; 4.除了滿足以上三個(gè)條件以外,要享受稅收優(yōu)惠政策,還必須從事國家非限制和禁止的行業(yè)。 23年 ,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得300萬以下的,實(shí)際稅率5%。