您好,這個是25%的了,現(xiàn)在是沒有其他優(yōu)惠的
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報和繳納過印花稅,所以我一直在這個印花稅這一塊納悶
你好 老師 我們公司屬于小微型企業(yè),老板想做好稅負,多交一點所得稅,我是做高利潤還是所得稅報表不勾選小微型企業(yè)那一欄不享受稅收優(yōu)惠呢?做高利潤問題就是利潤要突然做很高才能達到稅負,那么如果不享受稅收優(yōu)惠的話有什么問題沒。
老師好,我們做出口貿(mào)易的一般納稅人,收入如果是一年超過五百萬,那么企業(yè)所得稅的話是直接用利潤*25%嗎?現(xiàn)在有沒有其他的稅收優(yōu)惠?
老師好,21年度小型微利企業(yè)為啥企業(yè)所得稅稅率是25%呢?年收入沒超過一百萬不是有優(yōu)惠嗎?你看看我給你發(fā)的21年財報和匯算清繳的報表呢?
老師,您好,我們是對外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因為出口免稅,也沒有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進項之外,其他的推廣,翻譯費用等用普票要更好一點,可以全部進費用,因為如果取得專票的話,留抵金額也很多。
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
我們是小微企業(yè)的話,一年利潤150萬是怎么算企業(yè)所得稅啊老師
100*2.5%%2B50*5%=5? 這樣計算額啊,你好
老師,這個算法是全國小微企業(yè)統(tǒng)一的嗎?
嗯對是這個意思的