按稅法規(guī)定,發(fā)放的次月申報(bào)工資。沒(méi)發(fā)就0申報(bào)

個(gè)人所得稅,是這個(gè)月報(bào)9月份實(shí)際發(fā)放的工資嗎?而這個(gè)工資又是8月份,如果說(shuō)8月份工資表里面有個(gè)別員工沒(méi)有發(fā)放工資、這樣子的情況需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
個(gè)人所得稅要求是在發(fā)放工資的當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅,但是當(dāng)月計(jì)提了,沒(méi)有發(fā)放。是不是就是0申報(bào)?這樣當(dāng)月計(jì)提的和申報(bào)的數(shù)據(jù)是對(duì)不上的,這樣 沒(méi)問(wèn)題吧?
我剛才看抖音好像說(shuō)個(gè)人所得稅要實(shí)際發(fā)放工資的當(dāng)月才申報(bào)擬發(fā)當(dāng)月的工資,對(duì)不對(duì)?或者和企業(yè)一樣?工資沒(méi)有實(shí)不實(shí)發(fā)的區(qū)別,這月必須要申報(bào)上個(gè)月的工資所得?
老師,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅必須跟實(shí)際發(fā)放時(shí)間點(diǎn)相對(duì)應(yīng)嗎?之前我們一直是每個(gè)月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報(bào)個(gè)稅就是正常申報(bào)。這個(gè)月開始,我們要15號(hào)才發(fā)放上個(gè)月的工資,在時(shí)間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報(bào)7月份的個(gè)稅做0申報(bào)嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)工資按當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)個(gè)稅,如果跨月這種情況,沒(méi)有發(fā)工資當(dāng)月要怎么申報(bào)呢?還有比如11月和12月的工資,在下一年1月份才發(fā)放,這種怎么申報(bào)呢?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


收到。假設(shè)工資我零申報(bào)一月,二月,三月,等四月份的時(shí)候我發(fā)放了一月和二月的工資,那么,五月份的時(shí)候我申報(bào)一月和二月工資的總和,三月和四月的工資等實(shí)際發(fā)放的次月再申報(bào),這樣可行不?
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
投資信息該怎么填寫?
是股東就按章程里邊的填