您好, 這個(gè)可以直接入費(fèi)用的

你好老師,我是個(gè)體工商戶,上個(gè)季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),經(jīng)營所得稅也已經(jīng)申報(bào),稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補(bǔ)繳可以嗎?
中國農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計(jì)積數(shù)為2866000元,本計(jì)息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(duì)(1)(3)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會(huì)計(jì)分錄
老師您好!9月份注冊(cè)的個(gè)體,用之前名字變更的,當(dāng)時(shí)都變更好了,十月初報(bào)的三季度稅還是正確的,今天準(zhǔn)備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)稅嗎
為什么多計(jì)提要借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計(jì)提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價(jià),付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請(qǐng)問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號(hào)令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊(cè)的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案?


去年購入的,今年審計(jì)說要調(diào)整
小公司一般直接入費(fèi)用了,但大點(diǎn)公司要入固定資產(chǎn)
小微,今年可以把電腦空調(diào)補(bǔ)入固定資產(chǎn)嗎?可以直接增加2臺(tái)電腦,2臺(tái)空調(diào)嗎?
這個(gè)應(yīng)該要調(diào)整的,按審計(jì)說的來做好點(diǎn)
直接補(bǔ)入固定資產(chǎn)可以嗎?
那你也要把前面的費(fèi)用沖掉,再計(jì)入固定資產(chǎn)
分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn)25000, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-25000 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)6000 貸:固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊6000
借:固定資產(chǎn)25000,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-25000
借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)6000
貸:累計(jì)折舊6000
調(diào)整后,再系統(tǒng)上增加25000的固定資產(chǎn)嗎?不太會(huì)增加,還是按原值增加嗎?
你去年是怎么做賬的?
2月電腦借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用6500 貸:現(xiàn)金6500 6月電腦借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用6000 貸:現(xiàn)金6000 7月空調(diào)借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用6000 貸:銀行存款6000 10月空調(diào)借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用6500 貸:銀行存款6500
你要前面的做一筆沖掉
你把前面的做一筆沖掉
借:管理費(fèi)用-25000 借:利潤分配25000
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))
完整分錄怎么寫呢?
你把去年的算個(gè)總數(shù),一步?jīng)_掉就可以了
完整分錄怎么沖呢?
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))
就這筆,你去年做了多少費(fèi)用進(jìn)去了,你計(jì)算下,就一筆沖掉就可以了