你好,同學(xué),年報就是你2022年底的
請問.22年11-12月工資計提,23年1月發(fā),23年4月報年報是上傳幾月報表
請問,22年計提12月工資23年2月才發(fā),22年年度匯繳上傳報表是上傳22月12月底的,還是23年3月底的,現(xiàn)在打算報年報
請問我22年12月的報表中沒有計提12月份的所得稅 在23年1月份才補(bǔ)提 然后我現(xiàn)在做22年工商年報 中是否要寫這個所得稅費(fèi)用
老師,你好,22年12月份的工資23年1月發(fā)放,申報22年工資時,是算在22年還是23年
22年年底成立新公司,23年1月申報22年12月份1個人的個稅且是零工資申報,現(xiàn)在申報殘保金時,上年在職工資總額和上年在職職工人數(shù)可以為0嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
22年12月計提單的工資,會不會讓調(diào)增
同學(xué),不用,因為你在匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了
沒有明白
匯算清繳怎么調(diào)整
匯算清繳這筆工資不用調(diào)整,因為在匯算之前你已經(jīng)支付了