同學你好 這個沒有限額
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網(wǎng)絡科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網(wǎng)絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師我們是培訓機構孩子上編程課的。比如收學員一年的培訓費4萬。家長沒有要發(fā)票。我這個收入是一次性確認未開票收入,還是按學員消耗的課時費來確認收入呢?
老師,我們是一家職業(yè)技能培訓公司,請外面老師來培訓,就是我們的成本,我們收學員的錢,就是我們的收入,我們開進來培訓咨詢成本票,有沒有限額?比如說占比多少?謝謝
我們單位是給老師和公司進行培訓,比如,公司需要學習紅旗渠精神,我們會租車帶他們?nèi)ゼt旗渠租個會議室先培訓一天或者半天,然后在參觀紅旗渠,這種可以開培訓費用嗎?那我們的成本租車,門票,會議和住宿,還有專家勞務費能作為成本票嗎?
老師,我們屬于職業(yè)培訓學校公司(非學歷教育),有一個中間商找到我們合作,給我們送人來培訓,培訓費是由中間商(個人)直接我們打款,然后我們給她開票(發(fā)票是按照她提供的不同公司的名稱開具),其實說白了她就是從中賺取差價,這樣的業(yè)務我們要怎樣合理做,才能規(guī)避風險?
老師,這里讓下載模版,我下載完了,后面怎么操作
季度企業(yè)所得稅是按季度填還是按年填?
老師您好,兩家關聯(lián)公司(同一法人),能否從A公司賣貨給B公司,產(chǎn)品定價要怎么定?還有能否B公司代銷A公司的貨,A公司支付B公司手續(xù)費這樣操作?
老師,我們公司請了事務所在報稅做賬,我是內(nèi)賬,我也綁定了辦稅員,他現(xiàn)在說他在電子稅務局申請了一個代理權限,要我確認,我總感覺這個不妥,老師你覺得呢?是不是財務負責人確認的?
老師,請問信息技術服務費報什么印花稅?
公司購入一輛汽車40萬,汽車公司發(fā)票40萬單月已經(jīng)開進來了,單月付了15給汽車公司,后期的25萬和利息付給融資租賃公司,沒月付款里有本金和利息,這一系列要怎么做賬
老師好!我們給客戶做的玩具手板樣品發(fā)票怎么開呢?
請教老師:公司收到咨詢費(現(xiàn)金)1000,賬務處理:借,庫存現(xiàn)金 1000;主營業(yè)務收入 990、應交稅費—應交增值稅10 我不確定增值稅10元是否正確,我們是小微企業(yè),根據(jù)3%減按1%的政策算下來 是10元。請老師解答一下。謝謝
請問老師我們是物流公司,開票金額6萬,收款金額5.8萬,2000塊錢是因為物流過程商品破損支付的賠償金,對方就直接從6萬物流費里面扣掉了,那這個差額怎么做賬呢?應該確認多少收入?
老師好,1工廠廠區(qū)換燈的施工合同應該按哪個稅目交印花稅,2找其他公司維護設備的合同按哪個稅目交印花稅,3審計等咨詢合同按什么稅目交印花稅,4購買圖紙看板按什么稅目交印花稅
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
咨詢服務費不能超過項目總共的20%,老師,這指的是什么項目?
這個指的是一些工程項目嗎?跟我們這個培訓機構沒有關系的吧?
同學你好 對的 這個沒有關系 工程項目只能是你們的在建工程
謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝