你好1; 寫情況說明? ?領(lǐng)導(dǎo)簽字補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的?
老師 我問你一下 銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)有個20000 因為10月沒有記賬 直接導(dǎo)致整個20000沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后導(dǎo)致我在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益 就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 需要怎么調(diào)整呢?
老師,你好!請問一下,工程公司的外出勞務(wù),在2020年有一筆附加稅因為是用現(xiàn)金支付的,所以在2020年入賬時漏計了這筆數(shù),現(xiàn)在2021年才發(fā)現(xiàn)這個問題,請問一下這筆數(shù)能在2021年通過以前年度損益來調(diào)整記賬嗎?
老師我有個問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財務(wù)報表,以及納稅申報表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
老師,原材料賬上成負(fù)數(shù)了怎么調(diào)賬。我去年接手這家公司的賬目時,因為老板說不要原材料,賬上為正數(shù)也沒有去盤?,F(xiàn)在退原材料給廠家后發(fā)現(xiàn)就成了負(fù)數(shù),相當(dāng)于去年原會計結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了
你好,是因為2018年的年結(jié)支出沒有結(jié)轉(zhuǎn)完整,造成公積公益金為負(fù)數(shù),在2023年才發(fā)現(xiàn)這個問題,我該怎么調(diào)賬,調(diào)賬需要附上什么資料
注冊資本是根據(jù)什么來的
老師好,公司銀行匯款手續(xù)費(fèi)、貸款支付的利息當(dāng)時費(fèi)用發(fā)生的時候已經(jīng)入了費(fèi)用了,發(fā)票收到后怎么做賬啊?
您好老師:我單位的采購合同都是寫總數(shù)量,單價多少錢每噸,因涉及到印花稅,是需要把單價在合同上在做一個不含稅金額,稅額多少錢嗎?如只是體現(xiàn)含稅單價,印花稅是要按照含稅單價繳納嗎?
公司在2025年1月將個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,現(xiàn)在這個公司需要賣給另外一個公司,是否有稅收分險和工商分險
無形資產(chǎn)攤銷額在資產(chǎn)負(fù)債表哪體現(xiàn)?
老師,企業(yè)普通的工商注銷是需要到窗口辦理的是嗎?需要提供哪些資料?
老師,請問,醫(yī)用材料,的開票編碼是多少
我們有研發(fā)部門,他們的工資社保和費(fèi)用支出記什么科目?軟件里沒有研發(fā)費(fèi)用這個科目
按合同說客戶次月付款開票,是按次月確認(rèn)收入,那么當(dāng)月增值稅不用申報嗎,還有當(dāng)月企業(yè)所得賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,用暫估收入嗎嗎
想請教個問題: 就是關(guān)于銷售方銷售貨物后,提供藍(lán)字發(fā)票給購買方。 因貨物損毀等原因 購買方需要退貨并開具紅字發(fā)票,將其原藍(lán)票部分紅沖。 請問: 1、發(fā)票未作勾選驗證的前提下 :銷售方發(fā)起銷售退回 紅票申請 無需對方確認(rèn)即開出紅色發(fā)票 部分紅沖原藍(lán)票。 請問稅務(wù)系統(tǒng)有要求 :購買方一定要勾選驗票后 銷售方再發(fā)起銷售退回紅字申請嘛? 因為銷售方和購買方在糾結(jié) 購買方不勾選驗票 銷售方也可以發(fā)起開紅票啊… 但是銷售方之前又出現(xiàn)過這樣的情況: 對方未勾選驗票 銷售方開了部分紅沖發(fā)票 最后購買方想去驗藍(lán)票時 沒辦法驗票了… 所以想問清楚 勾選驗票是否為必要條件…
如何調(diào)整,可以用未分配收益沖減么
你好;? 可以的; 你是 一般企業(yè)的話; 跨年處理 可以走? 未分配來處理??
不是企業(yè)
但是要跨年處理,該如何處理
你好; 那你們屬于什么類型的; 我以為你是一般企業(yè)的?