是按專票和普票的開(kāi)票總金額交
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具增值稅專票了,一個(gè)季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發(fā)票總共的不含稅收入,還是指專票不超過(guò)45萬(wàn)?
小規(guī)模納稅人按季度交納增值稅未超45萬(wàn),其他開(kāi)專用發(fā)票5萬(wàn)開(kāi)普票40萬(wàn),那是5萬(wàn)專票部分交納增值稅。剩余40萬(wàn)普票不交增值稅?
老師:小規(guī)模納稅 人現(xiàn)在45萬(wàn)一季度免增值稅,這個(gè)45萬(wàn)的額度是包括開(kāi)的普通和專票之和?還是專指普通票據(jù)的額度,反正無(wú)論是否總和超過(guò)45萬(wàn),這個(gè)專票都是要按票來(lái)交稅的?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)了專票,也開(kāi)了普票,季度金額超過(guò)了45萬(wàn),專票按3%納稅,普票還能按免稅申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人,三季度開(kāi)具普票+專票總金額超45萬(wàn),普票部分需要繳納增值稅嗎
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
普票開(kāi)了34萬(wàn) 專票開(kāi)了18萬(wàn) 所以申報(bào)增值稅的時(shí)候只交18萬(wàn)的部分嗎?34萬(wàn)的普票填到申報(bào)表的免稅銷售額這一欄嗎?
寫(xiě)錯(cuò)了普票是寫(xiě)到其他增值稅不含稅銷售額這一欄嗎?
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的時(shí)候,我們開(kāi)票稅率還是1%,那增值稅申報(bào)表附列資料一 應(yīng)稅行為3%那一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是也要填嗎?
普票是寫(xiě)到其他增值稅不含稅銷售額這一欄?!对鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額 加 主表第3行的銷售額*2%填寫(xiě)。