是的,還要交經(jīng)營所得的
老師您好,請問一下,個體工商戶如果這個季度沒有開發(fā)票,是否也需要申通經(jīng)營所得
老師好!個體工商戶季度開票不超過45萬,交了個體經(jīng)營所得,還用在核算成本嗎,只交個體經(jīng)營所得,其他的稅還用交嗎?
老師,如果這個季度沒有開發(fā)票,那生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅還用申報嗎?
你好老師,如果個體戶一個季度開了45000的發(fā)票,沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生 還要交經(jīng)營所得嗎
今年沒有開過票的個體戶,如果這個季度要開10-15萬的發(fā)票,要不要交個體經(jīng)營所得稅呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
開了45000? 季度? 增值稅免稅? ?那經(jīng)營所得怎么算? ?
經(jīng)營所得是按利潤表申報的
他們只是開票? ?沒有別的? ?開票金額就是利潤那那就
沒有成本,那么利潤就是開票的金額
那就是按照這個稅率表,如果一個季度開了450000? 免增值稅? ?經(jīng)營所得 30%? 交嗎按照這個稅率表?
是的,就是按這個表申報的
那這個經(jīng)營所得稅率這么高嗎? ?開了450000? 就得交? ?450000×30% 嗎??
是的,就是那么高的哈