根據(jù)《《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》及其附列資料填寫說明》規(guī)定:“第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫?!氨灸昀塾嫛卑瓷夏甓茸詈笠粋€稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計”填寫?!?/p>
您好老師!請問增值稅一般納稅人申報表里的25欄負(fù)數(shù)與32欄負(fù)數(shù)不一致是什么原因呢?
老師,請問增值稅一般納稅人主表 第25欄與32欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額不一致 是怎么回事呢?
2月16號在稅局做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是查補(bǔ)增值稅。而且稅款已繳納。這個事項是在1月份表內(nèi)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,而且已繳費現(xiàn)在報2月份,主表25行一列應(yīng)等于上期報表32行一列,可是不等。企業(yè)申報主表一般項目14欄,19欄.24欄征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)和企業(yè)申報數(shù)據(jù)不一致
增值稅申報表主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是這樣的嗎?
一般納稅人增值稅申報表25欄是不是等于上期的32欄
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
我這個報表從1-3月31欄有金額,這個金額扣的是緩交稅款,我對了也是跟扣的對的上,但是到3月報表可能就是因為31欄有金額導(dǎo)致報表25和32欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額
我對了3月的,邏輯這些都沒我問題
我有打稅局客服問了,有的說沒問題,然后有的又說要問主管稅務(wù)機(jī)關(guān)
對的,這個你要問當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)