你好; 不認(rèn) 可以走待認(rèn)證進(jìn)項稅; 可以記入固定資產(chǎn)去 ;次月折舊的

老師你好,我們公司2月買了一輛車,開的發(fā)票沒有進(jìn)行進(jìn)項認(rèn)證,沒有進(jìn)行認(rèn)證的發(fā)票不是不能入賬嘛,購買固定資產(chǎn)不是當(dāng)月下月計提嘛,那這樣的情況,我三月份該怎么做,這幾張發(fā)票一直到七月份了都還沒認(rèn)證
公司之前是小規(guī)模納稅人使用公戶購買車輛,已入固定資產(chǎn),如果讓銷售車輛公司開具專票,現(xiàn)在升為一般納稅人,這張票據(jù)繳納的增值稅是否可以抵扣?
老師您好!我們是一般納稅人,是增值稅免稅企業(yè),所以不用抵扣增值稅進(jìn)項稅,但比如購買固定資產(chǎn)等開進(jìn)來的專用發(fā)票可以不勾選認(rèn)證嗎?
老師,您好,我們是一般納稅人,以公司的名義買了一輛車,請問一下入賬為固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是車的不含稅價加車輛購置稅嗎?
老師,您好,一般納稅人公司購買一輛轎車,取得專用發(fā)票一張,如果不認(rèn)證該發(fā)票,固定資產(chǎn)是不是不能入賬呀
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師,分錄是借固定資產(chǎn) 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款嗎, 等認(rèn)證時怎么做分錄呢,待認(rèn)證進(jìn)項稅額的一級科目是什么呢
對的; 就是這樣來寫 ;? ?借進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項稅?
老師,這樣做分錄不影響增值稅報表嗎
你好; 不影響的; 認(rèn)證后 才會體現(xiàn)進(jìn)項稅在附表里面的??
老師,待認(rèn)證進(jìn)項稅額上一級科目是不是應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
你好;? 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項稅??
不在應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項稅額下,直接在應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎
你好;對的;二級科目哈;? 不是三級科目? ?
好的,謝謝老師,老師,車折舊幾年呀,殘值率是多少呀
你好; 一般是不低于4年的; 你可以按4年;殘值率一般是在5%? ?
老師,公司還有打印機(jī),辦公椅等,都折舊完了,如果清理,不開發(fā)票也可以吧,但是得按未開發(fā)票交增值稅是嗎
你好;? 是的; 做無票收入報稅即可; 對的
老師,購車交的車輛購置稅入什么科目呀
記入固定資產(chǎn)科目去; 和你 購車價款一起記入固定資產(chǎn)借方??
作為固定資產(chǎn)呀,只有這項計入固定資產(chǎn)是嗎
計入固定資產(chǎn)里,計提折舊也包含這個金額
你好; 記入固定資產(chǎn)去的; 是的; 對的??
老師,處理這個固定資產(chǎn)需要交印花稅嗎,如果交怎么計算呀
你好;? 需要的;? ?比如車輛是? 書據(jù)轉(zhuǎn)移按萬分之五? ?