同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行

個(gè)稅 建筑工人工資 次年2月發(fā)放上面11-12月工資 可以做個(gè)稅更正申報(bào) 怎么更正申報(bào) 個(gè)稅 次年6.30日前都能更正上一年個(gè)稅工資申報(bào)表嘛
更正以前月份個(gè)稅申報(bào)表,賬務(wù)要怎么做處理
老師,更正21年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表,更正好全申報(bào)出現(xiàn)這樣?怎么處理
老師,更正申報(bào)以前年度工資表,賬上怎么處理
老師,以前年度有部分工資表漏入賬和報(bào)稅了,是以前年度工資表更正申報(bào)還是3月份補(bǔ)報(bào)更合適?
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒有什么特殊情況?
公司購(gòu)買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄
老師請(qǐng)問一下租賃發(fā)票,小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%嘛,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%啊,現(xiàn)在
我9月賬做賬發(fā)現(xiàn)第二季度的印花稅及企業(yè)所得稅沒有繳納沒有計(jì)提,然后10月發(fā)現(xiàn)做在了9月賬補(bǔ)計(jì)提,當(dāng)時(shí)繳納發(fā)現(xiàn)有滯納金,計(jì)提沒有計(jì)提這筆滯納金30.92+40.02元,怎么平賬
給公司法人轉(zhuǎn)賬,備注借款,這是哪個(gè)總賬科目
老師,我們是建筑安裝公司,承接的設(shè)備維修的活,對(duì)方讓我們開13%稅率的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以嗎?
老師你好,股東和法人完成實(shí)繳后能不能從公司賬戶借款用于公司經(jīng)營(yíng),年底歸還,還需要滿足什么條件嗎?


是之前報(bào)漏了,補(bǔ)報(bào)
同學(xué)您好借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
我們是建筑勞務(wù)分包公司,以前年度損益調(diào)整后面明細(xì)科目寫什么?
同學(xué)您好,看工資是屬于管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用
我們平時(shí)計(jì)提是放勞務(wù)成本科目,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
這是平時(shí)的做法,我不知道更正申報(bào)賬務(wù)怎么處理啊
同學(xué)您好, 同學(xué)您好借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
如果要補(bǔ)個(gè)稅尼?這個(gè)補(bǔ)稅有沒有時(shí)間限制?
沒有限制性統(tǒng)一規(guī)定的