您好,在您申報(bào)所屬期是3月份增值稅納稅申報(bào)表之前都 還可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選 的,勾選完就可以做免抵退申報(bào)的

老師,收到當(dāng)月開具的出口退稅進(jìn)貨發(fā)票并確認(rèn)勾選了,出口退稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位開錯(cuò),對(duì)方當(dāng)月已開具紅字發(fā)票,納稅申報(bào)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
4月份出口貨物。6月份開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但兩個(gè)月內(nèi)暫時(shí)不能進(jìn)行申報(bào)退稅,這種情況下7月份可以進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證勾選嗎
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
全出口外貿(mào)公司,收到進(jìn)項(xiàng)增票,與報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)核對(duì)無(wú)誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證了?如當(dāng)月有好幾筆出口收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分批進(jìn)行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時(shí)沒有全部收匯,影響申報(bào)出口退稅嗎?
老師,出囗退稅貨物,3月29日開的發(fā)票,30號(hào)報(bào)關(guān)出囗,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫沒勾選,這種要申報(bào)免稅收入嗎?3月要申報(bào)免稅收入嗎?
老師好,資本化工資和費(fèi)用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬(wàn)都能開出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!


老師,發(fā)票還沒帶來(lái),打算4月再勾選,要核對(duì)幾次,不然錯(cuò)了麻煩
那您可以這筆出口等下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)勾選的月份在申報(bào)免抵退稅