同學(xué),你好 不屬于的
老師,小規(guī)模納稅人今年第二季度開票0稅率的27萬元,1%稅率的5萬元,合計(jì)32萬,那還能享受季度30萬內(nèi)的可以減免的政策嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度內(nèi)開了20萬的專票,3萬的普票,可以享受稅收優(yōu)惠政策嗎?還是20的專票全額納稅,3萬的普票照常享受稅收優(yōu)惠政策?
老師小規(guī)模納稅人開的專票是不是不在季度30萬免增值稅的范圍,這個(gè)是不是只針對季度開的普票。
請問老師小規(guī)模納稅人開了38萬的專票,稅率本是3%,優(yōu)惠開的1%,稅金3800元,不屬于季度減免30萬范圍內(nèi)嗎
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免增值稅,如果開專票就是3%減按1%征收吧,或者放棄優(yōu)惠開3%征收率的專票就按3%交增值稅?
工資40000,社保繳納5400,公積金2100,贍養(yǎng)老人1500,個(gè)稅需要繳納多少
老師,賬上其他應(yīng)付款——股東轉(zhuǎn)入實(shí)收資本需要什么手續(xù)?
發(fā)票后邊必須附上銷售合同嗎
合并報(bào)表是三張報(bào)表都合并嗎
老師,您好,可以幫我看兩個(gè)分錄嗎,現(xiàn)在還不能發(fā)圖片,需要等您回復(fù)以后才可以發(fā)
老師,您好,可以幫我看一下這兩個(gè)分錄哪里不對嗎
你好老師:咨詢一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目簽訂一周后叫停,在次年底說不做了,經(jīng)過仲裁賠付了我們的前期損失(招標(biāo)代理費(fèi)、刻章、去甲方開會(huì)的差旅費(fèi)、租賃辦公室費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、我們賠付別個(gè)公司的機(jī)械等前期的項(xiàng)目施工的準(zhǔn)備費(fèi)用,現(xiàn)在甲方支付我們賠償金,我們需要開票給他們不?
你好老師,合作的伙食費(fèi)記哪里?
個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得2025年 第二季度,寫的是1-6的累計(jì)額,第一季度開票 10000,第二季度紅沖了5000,除了開票收入沒有其他收入,2025年1-6第二季度的收入如何填報(bào)?
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,已經(jīng)匯算了。現(xiàn)在想去更正2024年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表,可以嗎?
小菲老師,如果開的是普票,是不是只要交800元稅金?
同學(xué),你好 不是,也是3800