您好 小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票沒有達到起征點的,在做會計分錄的收需要寫出應交稅費科目
小規(guī)模納稅人增值稅未達到起征點會計處理: 確認銷售收入時做: 借:銀行存款 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅-這里的三級科目應該是銷項稅額呢 ?還是免征增值稅呢?老師
小規(guī)模納稅人商貿公司賣出水泥,開的是免稅發(fā)票,那會計分錄應該怎么寫?借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費是不是直接和收入一起了?
老師您好,這個我們是銷售眼鏡的,通過銀行存款收到的款項,請問這個分錄應該怎么做? 借銀行存款2465.12 借財務費用手續(xù)費14.88 貸主營業(yè)務收入2480 還是直接凈收入金額, 借銀行存款2465.12, 貨主營業(yè)務收入2465.12
你好 請問小規(guī)模納稅人支付成本費用 (對方開具百分之1的普通發(fā)票)我這邊做分錄可以直接 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款不 可以不計提增值稅嗎?
老師,您好,請問小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票沒有達到起征點的,在做會計分錄的收需要寫出應交稅費科目嗎?還是說我直接借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入就可以了
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
給房主付的房租,對公付的,不給開發(fā)票,我直接做成費用,轉年納稅調整,這樣會不會有稅務風險
麻煩問下必然保險公司開的發(fā)票是100,但是我們支付的錢是120元,有20的車船稅,這個怎么做分錄呢
公司給個人保險員工家的物業(yè)費,可以走福利費這個科目不?
匯算清繳的資產總額怎么計算
麻煩圖片這個老師說下謝謝
以房屋作價出資某企業(yè),需要繳納契稅嗎?不應該繳納土增稅嗎??不解
房地產開發(fā),我們是施工單位,我們涉及到哪些稅種呢?
差旅住宿費發(fā)票能抵扣增值稅嗎
那是這樣寫嗎?應交稅費-應交增值稅-銷項稅,但是怎么收到發(fā)票的時候是不需要寫應交稅費的
小規(guī)模納稅人不用三級科目?應交稅費-應交增值稅就好了 小規(guī)模納稅人不抵扣進項稅額 所以收到發(fā)票的時候是不需要寫應交稅費的
好的,那么現在季度申報的時候是不需要繳納增值稅,但是賬上還掛著應交稅費,這樣如何處理呢
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
那么做這分錄是在4月上分錄體現出來呢,還是怎樣
3月末確定不需要繳納增值稅后就要做這筆分錄
好的,明白,如果是按照上一年的小規(guī)模納稅人免稅的,開具發(fā)票的時候做分錄就不用體現應交稅費科目是吧
是的 這樣理解正確的
好的,理解了,謝謝老師
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