你好,是的,你說的很對的
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,然后季度申報時借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司賣出水泥,開的是免稅發(fā)票,那會計分錄應(yīng)該怎么寫?借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費是不是直接和收入一起了?
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
小規(guī)模納稅人,平時賣貨收到錢做分錄是,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 對嗎?但是小規(guī)模又是季度不超過30 是直接免增值稅的吧,那我這樣寫分錄是不是就不對了呢
老師,小規(guī)模納稅人收到成本票,是不是不需要價稅分離,直接做:借:主營業(yè)務(wù)成本(是不是不需要走庫存商品了),貸:應(yīng)付賬款、銀行存款。我們開出銷項就是:借:應(yīng)收、銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-增-銷。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
小規(guī)模納稅人賣出東西,稅費應(yīng)該直接和主營業(yè)務(wù)收入加一起,只有一般納稅人才能價稅分離,我說的是正確的嗎?
同事把小規(guī)模納稅人價稅分開做分錄,正確嗎?
不過她價稅分離,寫的是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
為什么百度這樣說呢?
完全把我搞糊涂了
小規(guī)模納稅人賣出東西,稅費應(yīng)該直接和主營業(yè)務(wù)收入加一起,只有一般納稅人才能價稅分離,我說的是正確的嗎? 是的
現(xiàn)在免稅了,不用加稅分離
以前不免稅的時候,小規(guī)模也要價稅分離
那如果價稅分離也不錯吧?免稅時間是到今年12月底嗎?
購買東西時不需要價稅分離對吧?直接價稅合計?
是的,價稅分離也沒錯
優(yōu)惠政策截止日期目前沒定
好吧!那小規(guī)模納稅人即征即退是啥意思啊?
就是征稅后,退給企業(yè)
哦,退回來分錄怎么寫呢?什么時候退?月底嗎?
一般是下個月退回的
意思是免稅期間,價稅分離在,稅費交了才會退回來,不價稅分離就不存在退,這樣理解沒錯吧?
不是的,免稅,直接不用交稅
那不是免稅期間呢?
是的,小規(guī)模都是免稅的
那即征即退是指的什么?
一般納稅人的增值稅繳納了,申請退的
那就是說跟小規(guī)模沒有關(guān)系
那就是說跟小規(guī)模沒有關(guān)系 是的