你好!零申報(bào)的掛回小時(shí)退稅,有查賬風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問20年第二季度利潤(rùn)表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報(bào)時(shí)報(bào)成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結(jié)果0申報(bào)了,所以造成企業(yè)所得稅年度營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本金額少報(bào)了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報(bào)表嗎?只改匯算清繳表可以不?
老師在報(bào)2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅之前時(shí)把2021年賬反結(jié)賬改了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上利潤(rùn)跟稅局報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不同了,能報(bào)過去企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?如果報(bào)不過要怎么處理??
老師在報(bào)2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅之前時(shí)把2021年賬反結(jié)賬改了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上利潤(rùn)跟稅局報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不同了,能報(bào)過去企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?如果報(bào)不過要怎么處理??
代理記賬公司幫一個(gè)企業(yè)在2022年的第三季度報(bào)了收入成本,交了8000多企業(yè)所得稅,但是一直未建賬,所有的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表也是0,現(xiàn)在匯算清繳了會(huì)被退稅嗎?
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)中是負(fù)數(shù),因?yàn)?022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個(gè)季度處于虧損狀態(tài),導(dǎo)致2022年整年凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會(huì)把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊(cè)一人有限公司嗎
賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì),但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請(qǐng)問,請(qǐng)問知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
那怎么才能不被退稅呢?
可是人家是真真實(shí)實(shí)交了稅啊,為什么匯算清繳要退稅?
你好,你報(bào)表是零申報(bào)的,按數(shù)據(jù)你沒有利潤(rùn),你交的稅當(dāng)然要退??!
那我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就按照交稅的那個(gè)季度來填?這樣就可以不用退稅么?
你好,這樣的話應(yīng)該是不用退稅的
個(gè)人建議還是盡快把帳建起來