補繳的分錄,直接借記所得稅費用吧
老師,小規(guī)模公司, 第二季度緩繳的企業(yè)所得稅啥時候可以繳納,怎么3季度申報時沒體現(xiàn)出?
老師,2022年企業(yè)所得稅年報沒有報,那么現(xiàn)在報2023年第一季企業(yè)所得稅,彌補虧損的數(shù)會在2023年一季度會帶出來嗎
補繳的2021年企業(yè)所得稅為啥體現(xiàn)在這個2023第一季度的報表上,緩交的怎么沒有體現(xiàn)
請問2023年第一季度有利潤預交企業(yè)所得稅,二、三季度虧損不交企業(yè)所得稅,第四季度有有利潤,但是全年虧損,第四季度還用交企業(yè)所得稅嗎?預繳企業(yè)所得稅填報表是按年累加的,表中無法體現(xiàn)第四季度稅額?
老師問下,工程款300多萬,付材料款和農(nóng)民工資后,公司賬戶的錢想拿出來有什么辦法
請問,我們 是飲料公司一般納稅人,批發(fā)零售都有,老板問我,我們要供應商開票,他們要收稅點,問我他們的價格多少較合適,如何計算呢?
請問,飲料公司,一般人,稅率也是13%嗎
董老師 有問題想咨詢您~
每次進貨的價格不同,怎么做出入庫表格
一般計稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價)/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價款。 為啥我要換算呢?是因為含稅收入在報表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報表中的累計銷售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價款就是土地增值稅應稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來的含稅收入-銷項稅額(含稅收入-扣除地價款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應稅收入 這樣計算對吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問題。謝謝。
電商公司因為農(nóng)產(chǎn)品自然破損而補發(fā)客戶,請問因此產(chǎn)生的快遞費,和補發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬務處理,請老師講解一下
老師,公司外購的食品,用于員工福利發(fā)放,怎么歸集?我們有線上商城,線下員工小超市,
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢~
請問我公司繼續(xù)為離職的員工繼續(xù)繳納工傷保險,這樣對我公司有什么樣的危害?請說的詳細一些十分感謝。
那個緩交的怎么沒體現(xiàn),
緩交的在22年全部計提了嗎?
繳交的應在22年計提。