對(duì)的,是的,減半不需要繳納滯納金。

你好宋老師,我們公司是小規(guī)模,注冊資金是認(rèn)繳的,由于業(yè)務(wù)需要,需要繳納印花稅,現(xiàn)在繳納的話,是按注冊資金的萬分之五,還有沒有減半的優(yōu)惠?我們不想交完,交一部分應(yīng)該也可以吧
老師,我想問下,我19年債轉(zhuǎn)股做的實(shí)收資本,我忘記交印花了,現(xiàn)在可以補(bǔ)交是不是50萬x萬分之五=250元,滯納金從12 月那個(gè)時(shí)間來算得嗎?現(xiàn)在補(bǔ)交就是8個(gè)月臨27天對(duì)吧。 50萬*萬分之五=250 滯納金250*271天*萬分之五=33.88對(duì)嗎 公繳納283.88對(duì)吧 現(xiàn)在有減半政策嗎
老師,請問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時(shí)候都是按照那個(gè)代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
老師,印花稅,滯納金是按照萬分之五按日加收嗎,新公司小微有減半優(yōu)惠的話,減半的能不能從滯納金里面扣除
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

