你好,只能申請(qǐng)更正申報(bào),稅金的話可以留抵
老師,申報(bào)個(gè)稅錯(cuò)月了4月份申報(bào)了4月份的實(shí)際發(fā)放,這個(gè)月想補(bǔ)申報(bào)3月份實(shí)際發(fā)放,但是導(dǎo)個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)稅和3月份實(shí)際發(fā)放個(gè)稅不一致,怎么辦啊
老師,如果下月要報(bào)這個(gè)月補(bǔ)發(fā)去年的績(jī)效,那么在這個(gè)月之前離職的員工,可以先不改成非正常,報(bào)稅的時(shí)候?qū)懥憧梢詥??但是這樣工資表上和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的人數(shù)又不一致可以嗎
老師,我今天在申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候,所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個(gè)稅多繳納了。后面更正申報(bào)了,但是款已經(jīng)扣了。請(qǐng)問差額的這部分,該怎么辦?到時(shí)候會(huì)退稅到員工個(gè)人卡上嗎?
這個(gè)月不該發(fā)績(jī)效和通訊補(bǔ)貼,但是報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上了,導(dǎo)致多交了稅款,現(xiàn)在該怎么辦啊
老師請(qǐng)問下, 更正上個(gè)季度的印花稅,結(jié)果有個(gè)租賃合同更正后金額小了, 現(xiàn)在導(dǎo)致多交幾十塊,但是本季度扣款的時(shí)候多交的不會(huì)抵掉, 這個(gè)該怎么辦?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
就是說還可以去更正申報(bào),但是多交稅金的話是不退了是吧?
這個(gè)留抵是什么意思?。?
你好,是的,就等于多交的個(gè)稅抵用下個(gè)月的