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預(yù)付了一筆貨款給客戶,客戶還未發(fā)貨,已經(jīng)開了增值稅發(fā)票,那么我這個月這樣做賬對嗎? 借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款 我這個分錄可以這樣做嗎?因為急需這張票抵掉銷項,所以這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證

2023-04-15 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 16:05

您好,這個是可以的,可以

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快賬用戶2909 追問 2023-04-15 16:07

如果沒有認(rèn)證這張發(fā)票也可以這樣做嗎? 還有當(dāng)我什么時候收到貨 我就做 借 庫存商品 貸 預(yù)付賬款 對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-15 16:08

可以,等啥時候收到,做借 庫存 貸預(yù)付

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您好,這個是可以的,可以
2023-04-15
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
2021-02-17
你好,不對的 12月份暫估入賬 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 1月份 沖暫估用紅字再做 借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款或銀行存款
2021-02-17
你好,直接都用預(yù)收賬款就可以的,同一個客戶一個往來科目。
2021-08-20
同學(xué),你好,是對的,就是這樣做的
2022-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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