同學(xué)你好:“開發(fā)成本”一般在項(xiàng)目竣工結(jié)算后轉(zhuǎn)入“開發(fā)商品”哦
庫存商品問題: 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒有倉庫,沒有存貨,沒有出入庫單、沒有任何憑證可查這筆庫存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù),金額200-2000元作了主營業(yè)務(wù)收入,成本不計(jì)在這個(gè)公司里。 發(fā)現(xiàn)的問題庫存商品二級科目中: 1、有的二級科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級科目只入金額沒入數(shù)量 3、有的二級科目只入數(shù)量沒有金額 4、有的二級科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個(gè)公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入,隨意計(jì)算后,直接從庫存商品中有借方余額的二級科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(實(shí)際與這筆庫存商品無關(guān))。 請問:遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個(gè)一個(gè)進(jìn)行改正,實(shí)在沒有實(shí)物可查怎么辦。
請問您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個(gè)月下來,可以看到項(xiàng)目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒有開票那這個(gè)成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
房地產(chǎn)公司,老板把可出售的商品房贈(zèng)送的個(gè)人(非職工),昨天問過老師說是《借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅——費(fèi)應(yīng)交增值稅》。目前的問題是,公司賬套里沒有庫存商品的科目,開發(fā)產(chǎn)品的科目也是無余額。月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是《借:經(jīng)營成本,貸:開發(fā)成本》。所以這個(gè)贈(zèng)送業(yè)務(wù)的貸方我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢?
我們房開公司沒有錢付給建安公司,建安公司也不敢開發(fā)票給房開,因?yàn)橐婚_就要交增值稅(實(shí)際上都是一個(gè)集團(tuán)的)。但我房開公司還得售房,當(dāng)我收到房款和開發(fā)票的時(shí)候,財(cái)務(wù)總監(jiān)就讓我下分錄:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金一銷項(xiàng)稅額 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本(按銷售收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本):借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 開發(fā)產(chǎn)品,請問以上操作沒什么問題吧,是不是這時(shí)只能這樣做?(因?yàn)橛?0%的建安成本票沒拿到,是不是只能這樣做)
請問房開公司這樣做賬對不?開發(fā)成本這個(gè)科目建賬時(shí),建到四級明細(xì)科目,但開發(fā)產(chǎn)品就只有二級科目即開發(fā)產(chǎn)品一xx項(xiàng)目,是不是每到下月初,我就把上月的所發(fā)生的“開發(fā)成本”所有明細(xì)科目的借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到“開發(fā)產(chǎn)品”的二級科目里,讓上月的“開發(fā)成本”無余額,老師請看以上操作對不?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那在交房和開發(fā)票的時(shí)候,怎么下分錄呢?
交房階段: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
如果是預(yù)售時(shí)的預(yù)收款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 如果是已開票銷售的房屋收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款