你好 一般納稅人 增值稅40/1.03*3% 附加稅=繳納的增值稅*6%,小型微利的 印花稅40/1.03*萬分之三/2,也是小型微利的 所得稅利潤300萬的5%
老師你好,我們是建筑企業(yè)今年分包了一勞務(wù)工程,合同金額約1500萬,工程明年才結(jié)束,今年合計(jì)給業(yè)主開了勞務(wù)發(fā)票1160萬,但工資款已經(jīng)預(yù)付項(xiàng)目了,項(xiàng)目還有約200萬的工資表或施工隊(duì)發(fā)票沒有交回公司。請(qǐng)問這200萬左右的工資表或施工隊(duì)發(fā)票可以明年收回公司入帳嗎?
老師您好 我們是和國企建筑集團(tuán)分包的工程項(xiàng)目屬于3%的勞務(wù)分包合同 現(xiàn)在項(xiàng)目工程款到我們公司啦,現(xiàn)在我們要把款付給下面純勞務(wù)的施工隊(duì)伍,施工隊(duì)開具給我們的發(fā)票是*建筑服務(wù)*工程服務(wù) 能不能使用? 還是要開具*建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)才可以?
老師你好,我們單位是建筑企業(yè),公司承包的工程轉(zhuǎn)包給施工隊(duì)施工甲,其中有個(gè)別項(xiàng)目施工隊(duì)再分包給他人(乙)施工,乙的工程款由公司支付,乙給公司開具增值稅發(fā)票,整體工程還得和甲結(jié)算,那么乙支的工程款如何做賬務(wù)處理,麻煩老師給解答,謝謝!
老師你好!有個(gè)施工隊(duì)掛靠我們的勞務(wù)公司,施工隊(duì)總的勞務(wù)費(fèi)用大概在40萬左右,施工隊(duì)需要支付我們公司那些費(fèi)用,分別是怎么計(jì)算的
老師,你好!我們公司是專門承包太陽能發(fā)電設(shè)備安裝工程在轉(zhuǎn)包給施工隊(duì)安裝的公司,由公司購買的安裝所需的材料和施工隊(duì)提供勞務(wù)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄要怎么做比較合適?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對(duì)?
老師,請(qǐng)問因計(jì)入本年利潤-未分配利潤會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號(hào)價(jià)格不一樣) 電腦(型號(hào)價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號(hào)的價(jià)格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對(duì)嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請(qǐng)問,分錄如何做,將科目全部清零
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對(duì)方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對(duì)方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對(duì)方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請(qǐng)問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對(duì)嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄