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老師,22年的暫估成本,在匯算清繳前取到發(fā)票,賬務(wù)處理需要怎么做

2023-04-14 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-14 21:11

同學(xué)您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務(wù)處理的同學(xué)您好,票附到去年的費用憑證下就可以了

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快賬用戶8665 追問 2023-04-14 21:12

收到的發(fā)票跟暫估數(shù)據(jù)不一樣怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:18

同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行

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快賬用戶8665 追問 2023-04-14 21:20

老師,那個發(fā)票是三月份收到,分錄也是做到三月嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:23

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶8665 追問 2023-04-14 21:24

老師這個不是跨年了嘛,會計分錄早怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:30

同學(xué)您好,您是用的小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則呢

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快賬用戶8665 追問 2023-04-14 21:31

小i企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:35

同學(xué)您好,差額 用利潤分配-未分配利潤代替

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快賬用戶8665 追問 2023-04-14 21:39

老師不好意思我沒有明白,完整的會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:41

舉例說明 ,如少記辦公費10萬,則借:其他應(yīng)付款,貸:利潤分配-未分配利潤10

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快賬用戶8665 追問 2023-04-14 21:43

老師是先沖銷暫估,再做這個分錄嗎?如果是多記的,利潤分配未分配利潤就是在借方。

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:46

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:46

多記的,利潤分配未分配利潤就是在借方

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快賬用戶8665 追問 2023-04-14 21:48

老師如果當年一季度的暫估,二季度才來的發(fā)票怎么做賬處理

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:50

同學(xué)您好, 同學(xué)您好, 紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行

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同學(xué)您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務(wù)處理的同學(xué)您好,票附到去年的費用憑證下就可以了
2023-04-14
?現(xiàn)在收到發(fā)票,比暫估的數(shù)少,怎么做賬呢?你二年暫估的分錄是怎么做的?
2023-05-23
你好,沖掉預(yù)估,按發(fā)票來做就可以了。
2022-07-10
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-23
不需要賬務(wù)處理,只是匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2022-03-26
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