久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,酒店業(yè),后廚來的青菜,肉類,調(diào)料應該怎么走賬,比如說這些東西金額一個月5000,分錄應該怎么寫

2023-04-14 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-14 15:56

同學您好, 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-14 15:56

借:主營業(yè)務(wù)成本材料費,貸:原材料

頭像
快賬用戶8327 追問 2023-04-14 16:01

那比如月末這些東西剩下庫存余額1000呢,月底應該怎么走賬,和下月初應該怎么走賬

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-14 16:13

同學您好,借:主營業(yè)務(wù)成本材料費,貸:原材料這個時就是盤點完后做差額的

頭像
快賬用戶8327 追問 2023-04-14 16:20

4000?那平時都入著呢,也都走成本呢,都按上面那個分錄走賬呢,就是月底的余額應該怎么走,

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-14 16:27

同學您好,臺賬登記就行,每個月都是差不多庫存的

頭像
快賬用戶8327 追問 2023-04-14 16:29

領(lǐng)導必須要求財務(wù)軟件走賬?分錄月底應該怎么寫

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-14 16:42

同學您好 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤

頭像
快賬用戶8327 追問 2023-04-14 16:54

不可以,平時入庫5000,. 借:原材料5000 貸:應付賬款5000 然后走成本 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:原材料5000 最后月底盤點核原材料剩1000 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:原材料-1000 剩下的庫存可以這樣寫?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-14 17:17

同學您好,你好,也行的,這種情況也可以

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學您好, 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-04-14
同學你好,對方支付房租,貴司給他開發(fā)票,借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。 后面這句沒有看懂,是這個人給貴司做了廣告業(yè)務(wù),然后開廣告費發(fā)票給貴司,要求貴司支付現(xiàn)金,是嗎?如果這樣的話,發(fā)票計入銷售費用,借:銷售費用-廣告費,貸:現(xiàn)金
2023-11-25
同學你好,需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項。總體收入差額繳納稅款
2024-01-20
您好!沒有發(fā)票時按照暫估價格結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票后,沖暫估,然后再按照發(fā)票金額確認成本
2021-11-28
借主營業(yè)務(wù)成本 進項 貸銀行存款
2024-01-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×