你好,增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)首頁(yè)有一個(gè)回退所屬期。
老師你好,我7月份已經(jīng)勾選的完成,然后8月份誤操作未完成撤銷申請(qǐng)統(tǒng)計(jì),沒(méi)有確認(rèn),然后7月份已經(jīng)勾選的發(fā)票變成未勾選得了,我想再次從新勾選,但是所屬起已經(jīng)變成8月份的了,如何回退到上衣所屬起,首頁(yè)也沒(méi)有回退稅款所屬期按鈕,謝謝啦
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
請(qǐng)問(wèn),我今天本來(lái)想進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行所屬期為9月的發(fā)票進(jìn)行抵扣勾選,但是沒(méi)留意到今天14號(hào),系統(tǒng)所屬期還是8月的,點(diǎn)完抵扣勾選統(tǒng)計(jì),確認(rèn)完發(fā)現(xiàn)所屬期是8月。本來(lái)想撤銷,但是忘記不小心點(diǎn)了什么選項(xiàng),當(dāng)前所屬期直接變成9月了,沒(méi)辦法撤銷操作的那筆抵扣勾選確認(rèn)了,這種情況要怎么辦呀?
老師好,4月在勾選平臺(tái) 勾選確認(rèn)了 并且增值稅申報(bào)成功了。 勾選平臺(tái)稅款期已經(jīng)是5月了,我在5月又勾選了一張發(fā)票 現(xiàn)在應(yīng)該怎么撤銷這張5月勾選的發(fā)票
老師,上午申報(bào)了5月的增值稅,然后中午稅局打電話來(lái)說(shuō)讓我們作廢申報(bào),撤銷勾選重新抵扣不作留底,已做勾選統(tǒng)計(jì)的如何撤銷?找了半天,是點(diǎn)擊下圖的回退稅款所屬期嗎?
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶要開(kāi)專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
提交有影響嗎? 會(huì)不會(huì)稅務(wù)查的 ,我想多勾選一張進(jìn)項(xiàng)稅的
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)啊,你修改就可以啊。