你好,三月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉(zhuǎn)呢?
老師,請問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
小規(guī)模在做內(nèi)賬時沒計提增值稅 借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標了是不是要做借:主營業(yè)務收入貸應交稅費-應交增值稅 ? 次月繳納時借應交稅費應交增值稅還是管理費用-增值稅?
? 請問老師,小規(guī)模納稅人申報表第10行免稅銷售額是填不含稅的,但是現(xiàn)在因為免稅政策,直接填含稅價就可以了,但是做分錄的時候 是 借:應收賬款100000 貸:主營業(yè)務收入97087.38 應交稅費2912.62 再把應交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 還是直接 借:應收賬款100000 貸:主營業(yè)收入100000 沒有應交稅費了,不結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了
老師你好,現(xiàn)在無錫對于小規(guī)模納稅人免稅,我實務做分錄的時候,還需要貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎? 然后一個季度末的時候在做到營業(yè)外收入? 還是直接不需要貸應交稅費了?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
購買的牛奶,大類屬于乳制品嗎?乳制品屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請問老師預計負債2000的百分之四十是什么意思?
報關(guān)單上海運費和保險費是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時候,開出金額人民幣吧?是的過怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應該填寫扣除保險后的金額還是沒扣保險的金額?
律師個人名義在稅務局開具律師費發(fā)票給我公司,請問可以嗎,他個人需要繳納個稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應稅農(nóng)產(chǎn)品到機構(gòu)所在地或居住地主管稅務機關(guān)綱稅,這邊的機構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務機關(guān)是外縣嗎?還是??
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
報表已經(jīng)報了,需要更改嘛
這種的話可以四月初的時候結(jié)轉(zhuǎn)合理嘛?
你好,已經(jīng)申報了,你就不用修改了,在這個月補上就。
這種后面會有什么影響嘛,一般這種免交的增值稅都需要在季度月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)了嘛?還是隨時都可以結(jié)轉(zhuǎn)了?
好,沒有影響的,在當年內(nèi)都是不影響的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。