你好,你計(jì)算增值稅的時(shí)候就是這樣算。 可以享受。
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月打算開(kāi)具一部分專(zhuān)票,那個(gè)增值稅的征收率是多少??我們開(kāi)票系統(tǒng)里稅率是5%,那個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)征收率就是5%。但是學(xué)堂老說(shuō)小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計(jì)算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長(zhǎng)小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號(hào))、《關(guān)于支持個(gè)體工商戶(hù)復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào))和《關(guān)于支持個(gè)體工商戶(hù)復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷(xiāo)售額未超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷(xiāo)售額超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期1%征收率對(duì)應(yīng)的不含稅銷(xiāo)售額按照2%計(jì)算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報(bào)增值稅看到這個(gè),但不是季度45萬(wàn)嗎?改成30萬(wàn)?
請(qǐng)問(wèn):我們公司9月份以前是小規(guī)模納稅人,在7月份的時(shí)候開(kāi)出含稅總額為128萬(wàn)3%的增值稅專(zhuān)用電子發(fā)票,9月升級(jí)為一般納稅人,10月季度報(bào)稅的時(shí)候按3%的稅額繳納了增值稅,請(qǐng)問(wèn):這個(gè)享受小規(guī)模納稅人全免的優(yōu)惠的政策嗎?
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開(kāi)具普票嗎?季度超過(guò)30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師好,我所在的是一家小規(guī)模納稅人,今年一季度累計(jì)開(kāi)了83萬(wàn)的票,除了增值稅享受3%減按1%政策外,其他的再無(wú)其他優(yōu)惠政策了嗎,增值稅,免征額,附加稅這些?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
所謂的減免優(yōu)惠政策是指什么呢
您好,也是一樣的,10萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅。
這個(gè)月我開(kāi)票的總金額減去我差額部分剩下不超過(guò)30萬(wàn)是不是都免稅
是這個(gè)季度,不是一個(gè)月。
對(duì)就是季度的開(kāi)票金額-差額部分只要不超過(guò)30萬(wàn)就也享受免稅是吧
你好,是的,你不開(kāi)專(zhuān)票啊。
還有一個(gè)問(wèn)題,它征收率是5%,不是3%也可以享受季度30萬(wàn)呢免稅嗎?,我怎么有影響是只有3%的享受30萬(wàn)內(nèi)免稅呢
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1711760034205060555%26wfr=spider%26for=pc 你如果不夠信任,你可以問(wèn)一下12366或者看一下這個(gè)視頻。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。