你好?就是期末應付職工薪酬一級科目余額,應該是都包括的,企業(yè)承擔部分的社保公積金
老師資產(chǎn)負債表里應付職工薪酬包含計提的貸方,是不是也要減去發(fā)放的借方,還有社保,公積金
老師,有個問題,社保的計提與發(fā)放,我看到有兩個方式,有的人把個人承擔的社保放在應付職工薪酬里面,有的放在其他應該款-個人社保,哪個對。方法1,計提時借:管理費用,貸應付職工薪酬_社保(公司部分),發(fā)放:借應付職工薪酬-社保(個人+公司),貸銀行存款。個人部分是在發(fā)放工資的時候的貸方應付職工薪酬出現(xiàn)。第二個方式,計提借:管理費用,貸應付職工薪酬_社保(公司部分),發(fā)放,借:應付職工薪酬(公司部分),其他應收款_個人社保,貸銀行存款。其他應收款-個人社保在發(fā)放工資時的貸方也會出現(xiàn)
每個月的資產(chǎn)負債表中,應付職工薪酬里面包含單位繳納的社保和公積金嗎?還是只有實發(fā)的工資數(shù)
每個月的資產(chǎn)負債表中,應付職工薪酬里面包含單位繳納的社保和公積金嗎?還是只有實發(fā)的工資數(shù)
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對