你好,老師沒看明白你什么意思
老師您好!咨詢一個(gè)問題關(guān)于財(cái)稅2018年46號(hào)文企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購入固定資產(chǎn)在500萬元,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)紅領(lǐng)巾稅所得額時(shí)扣除,不在分年度計(jì)算折舊。老師現(xiàn)在我針對(duì)這個(gè)政策咨詢3個(gè)問題:1、如果我們?cè)?019年度購買了一輛汽車,在2019年度10月份的時(shí)候按月計(jì)提折舊,2020年進(jìn)行了正常的匯算清繳,想問下剩余的金額可否在2021年度選擇一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。2、如果賬上與稅法操作一致的情況 下,可否選擇剩余金額一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。3、如果賬上與稅法操作不一致的情況下,在做匯算清繳時(shí)是否需要填寫表格。
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對(duì)。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借:營業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計(jì)全部都是差旅費(fèi)) 貸:銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師2018年12月9萬直接含稅入固定資產(chǎn)了,2019年10月抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額在2019年9.1日調(diào)整了差額進(jìn)入費(fèi)用以前年度損益調(diào)整。平了進(jìn)項(xiàng),我這個(gè)9/1.16*0.16=12413.79,這個(gè)不含稅怎么拆出來呢[撇嘴],2019.1月這個(gè)車到現(xiàn)在沒計(jì)提,系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片沒有,我現(xiàn)在想補(bǔ)計(jì)提平賬,但是這個(gè)拆不含稅的如何弄?看一下圖片
公司要注銷,個(gè)稅只有法人一個(gè)人,申報(bào)個(gè)稅沒發(fā)工資,是不是要把個(gè)稅申報(bào)表改了
請(qǐng)問老師,甲單位租賃的乙社區(qū)的平房,甲單位支付的水費(fèi)電費(fèi),雖然直接支付給電力局和水利部門,但是因?yàn)槠椒康乃袡?quán)是乙社區(qū)的,因此發(fā)票的單位名稱都是乙社區(qū),請(qǐng)問甲單位企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除么。乙社區(qū)寫了個(gè)說明,說明這個(gè)平房是甲方使用的,并且水電費(fèi)也是甲方自行支付的,也有甲方和乙社區(qū)的合同。
請(qǐng)問廠房在建工程期間有一筆倉儲(chǔ)收入 該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師 就是現(xiàn)在老板把所有U盾 銀行卡都拿走了,我不能打流水,那我怎么做賬呀。他招到新來的會(huì)計(jì),我要跟他交接,他把東西都拿走了,我現(xiàn)在怎么交接呀,這會(huì)我都不知道做啥,我是不是得他股東說說呀
有個(gè)個(gè)體戶幫忙我們做廣告的。。結(jié)果錢預(yù)付給他們后。忘記開票給我們。過了段時(shí)間注銷了咋辦。賬平不了了
老師好,上個(gè)月沖紅了一張發(fā)票,并同等金額開了一張,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入只結(jié)轉(zhuǎn)了正數(shù)的收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)的收入,本月發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤,本月結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月未結(jié)轉(zhuǎn)的負(fù)數(shù)收入可以嗎?
老師 我們成本類,(油費(fèi),運(yùn)費(fèi),租賃費(fèi),爆破工程服務(wù)費(fèi))繳納印花稅稅率分別是多少
老師寶馬4s店都交什么稅費(fèi)?下午去面試。好怕問到。有什么稅收優(yōu)惠不?感謝跟我說下
老師,因?yàn)楣镜馁Y金不夠,然后員工離職了,在員工離職兩個(gè)月后發(fā)工資正常嗎?會(huì)被查嗎
老師4s,店的成本除了買車還有具體什么成本,人工維修費(fèi),材料費(fèi)。?下去面試。賬務(wù)處理是怎樣的?成本是用主營業(yè)務(wù)成本?
就是我們之前有一個(gè)車9w含稅價(jià)入固定資產(chǎn),幾個(gè)月之后會(huì)計(jì)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額借方有差異,它調(diào)整了,把這筆9萬/1.16x016=12413.79的進(jìn)項(xiàng)稅額一起調(diào)整進(jìn)入費(fèi)用沖,我現(xiàn)在想把它做固定資產(chǎn)減少,如果沖2019.9.1沖以前年度損益調(diào)整,就未分配利潤這筆?我要把9w車補(bǔ)計(jì)提,調(diào)成不含稅固定資產(chǎn)
你們是一般納稅人是吧
把這筆9萬/1.16x016=12413.79的進(jìn)項(xiàng)稅額一起調(diào)整進(jìn)入費(fèi)用沖,這個(gè)你們會(huì)計(jì)怎么做賬的?發(fā)給老師看看
老師早上好,就是昨天已經(jīng)發(fā)了會(huì)計(jì)做帳圖片了,麻煩您看看。我是不是再做一個(gè)分錄:借:利潤分配—未分配利潤12413.79,貸:固定資產(chǎn) 12413.79? 有些我又用以前年度損益調(diào)整,這樣我負(fù)債表和利潤表勾v勾稽關(guān)系 不太好統(tǒng) ?