學員您好,是的,對的
老師好,公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元,免繳增值稅。原來會計做賬分錄如下,出現“應交稅費一級科目余額為0元”,但“應交稅費二級科目借貸雙方都出現余額2912.62元”,請問以下分錄正確?如不正確,怎么更正? 12月開出銷項發(fā)票: 借:應收賬款-A公司10萬元 貸:主營業(yè)務收入97087.38 ????應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2912.62 第四季度免稅: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入2912.62
小規(guī)模公司,請問收入 1%發(fā)票,會計憑證二級科目寫什么? 應交稅費-應交增值稅- 減免稅款?
小規(guī)模增值稅計入到應交稅費二級三級科目是什么
老師小規(guī)模開一個點的普票超額30萬了會計憑證,應交稅費-應交增值稅三級寫什么?
老師您好,小規(guī)模納稅人增值稅按1%收,做科目的時候是計提的增值稅作為營業(yè)外收入,不超的,二級科目應交增值稅,二級科目是做稅費減免嗎。還是叫增值稅減免
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
1、三級科目就寫 :借銀行存款,貸主營業(yè)務收入-,貸應交稅費-應交增值稅- 減免稅款, 2、月底需要結轉小規(guī)模的稅款嗎?,借應交稅費-應交增值稅- 減免稅款,貸 營業(yè)外收入-減免稅款, ?3、減免稅款,這個三級科目可以嗎?
同學您好你好,可以的, 沒問題