你好,增值稅報表里不體現(xiàn),是在出口退稅的表格里體現(xiàn)

老師好!我們這個月做免抵退申報時(非手冊核銷月),提交后有個跳不過的疑點,提示是:進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅語46萬與實際填報0不相符,請問要怎么處理?
老師好,請問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時增值稅申報表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
我公司2021年11月出口了一批貨物在次年3月做了出口免抵退稅申報,由于資料不齊全被稅務(wù)局駁回申請,請問這筆出口貨物我在次年3月已申報增值稅填列附表一免抵退欄,現(xiàn)在需要調(diào)整到免稅然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問下做進(jìn)口料件手冊核銷后調(diào)整的免抵退稅額在增值稅申報表哪里提現(xiàn)?
老師你好 請教一下 那個生產(chǎn)型出口企業(yè) 準(zhǔn)備做出口業(yè)務(wù) 我這邊想下載一下那個增值稅申報表、免抵退稅匯總表的空表在哪里可以下載 想提前學(xué)習(xí)了解一下
早上好,我發(fā)現(xiàn)一個問題,個稅我報的都是當(dāng)月計提數(shù)是不是不對呀,我10月份發(fā)8月份工資,是不是要報8月份的工資啊
請董老師和樸老師解答,請問老師,這題中解題方法中,它表達(dá)的是什么意思
老師 問下我們老板有兩個酒店,都開工資,剛開始社保是在第一個酒店交的,成立第二個酒店后就把社保移到第二個酒店了,現(xiàn)在第一個酒店給老板報個稅的話生計費和專項附加扣除還能扣嗎?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠茫€是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的。現(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應(yīng)該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
只有影響到做出口免抵退的數(shù)據(jù)么?
你好,是的,影響計算出口退稅或者免抵的金額
謝謝老師了,麻煩問下做出口退稅時,這個調(diào)整的金額沒有自動帶出來也不可以填進(jìn)去是怎么回事
你好,沒下載成功,要重新下載后再做新一期的退稅