同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
老師,有個(gè)客戶多收了他1000元,是上一年度的事,我想通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目去調(diào)平,分錄怎么寫?
以前年度的對客戶的售后賠償,現(xiàn)在要用應(yīng)收賬款和以前年度損益調(diào)整兩個(gè)科目做分錄,金額為1000元,分錄怎么記
老師,2022.12月收到材料發(fā)票4900元,但是之前會計(jì)沒有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調(diào)整 4900 貸:預(yù)付賬款 4900 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 就是后兩筆分錄的金額是多少
老師 請問一下我年報(bào)的有個(gè)以前年度損益調(diào)整 這個(gè)要體現(xiàn)在哪里呢 金額有點(diǎn)大 做的分錄是:借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
老師,您好,由于23年版本的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則取消以前年度損益科目,那我調(diào)整時(shí)怎么做會計(jì)分錄 借 以前年度損益調(diào)整 147921 貸 應(yīng)收賬款 147921 借 利潤分配 未分配利潤 147921 貸 以前年度損益調(diào)整 147921 現(xiàn)在取消了以前年度損益調(diào)整科目,那我應(yīng)該怎么做賬呢
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?