你好。不是免稅的業(yè)務(wù)貸方,還有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目。
老師,請問,小規(guī)模納稅人,季度30萬繳稅,我第一季度只開了一張幾千塊的普票,那我分錄怎么做???是借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金嗎?可是我不用繳稅呀
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認(rèn)收入了分錄是借:銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),假設(shè)這個月開了電子普通發(fā)票,確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款10000貸:主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 ,這個增值稅實(shí)際上是不交的,那么最后怎么做分錄
小規(guī)模納稅人免交的增值稅第二季度沒有計入營業(yè)外收入,例如確認(rèn)銷售收入收到銀行存款1萬元,記賬是借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)該怎么調(diào)整第二季度的分錄?需要沖銷之前的分錄重新改,還是直接將第二季度的主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)行修改?怎么修改呢?謝謝
我是小規(guī)模 第一季度的電子普票價稅合計35000 確認(rèn)收入時 借銀行 35000 貸主營 35000 可以這么編分錄么?
投標(biāo)服務(wù)費(fèi)和投標(biāo)保證金記什么科目
公司以知識產(chǎn)權(quán)入股別的公司需要繳納增值稅嗎?還是需要繳納其他稅種?
行政事業(yè)單位,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)該記在哪個科目里
老師,公司買一輛車,發(fā)票含稅394800,首付了114800,是不是相當(dāng)于貸款了280000啊
老師,財務(wù)給員工買飛機(jī)票,由于機(jī)票還沒出來,開不了發(fā)票,可以先讓他拿流水證明來做賬等發(fā)票開了再放這里面嗎?
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問題?怎么解決
老師 飯店裝修 買進(jìn)來用的窗簾 應(yīng)該怎么入賬
有沒有建筑勞務(wù)施工合同的模版呀,就是純勞務(wù)那種
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問題?怎么解決
老師好,公司現(xiàn)有設(shè)備35萬,現(xiàn)公司想簽一份租賃合同80,這樣可行嗎?
我是按照1%開的稅 申報的時候 應(yīng)該填在哪一欄
因為你季度沒有超過30萬是免稅的,所以填寫在第。10行。在填寫應(yīng)納稅額,減征額那一行。就可以了,不用交稅。