你好。不是免稅的業(yè)務(wù)貸方,還有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目。
老師,請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,季度30萬繳稅,我第一季度只開了一張幾千塊的普票,那我分錄怎么做???是借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金嗎?可是我不用繳稅呀
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認(rèn)收入了分錄是借:銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),假設(shè)這個(gè)月開了電子普通發(fā)票,確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 ,這個(gè)增值稅實(shí)際上是不交的,那么最后怎么做分錄
小規(guī)模納稅人免交的增值稅第二季度沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,例如確認(rèn)銷售收入收到銀行存款1萬元,記賬是借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)該怎么調(diào)整第二季度的分錄?需要沖銷之前的分錄重新改,還是直接將第二季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行修改?怎么修改呢?謝謝
我是小規(guī)模 第一季度的電子普票價(jià)稅合計(jì)35000 確認(rèn)收入時(shí) 借銀行 35000 貸主營(yíng) 35000 可以這么編分錄么?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
我是按照1%開的稅 申報(bào)的時(shí)候 應(yīng)該填在哪一欄
因?yàn)槟慵径葲]有超過30萬是免稅的,所以填寫在第。10行。在填寫應(yīng)納稅額,減征額那一行。就可以了,不用交稅。