你好 你開的是建筑服務的稅收編碼的 但是你選錯了稅收編碼
老師,我開具了貨物勞務類發(fā)票,沒有找到稅費種認定,需要到大廳補充,營業(yè)執(zhí)照里面有電子設備銷售,我想問一下貨物銷售的稅種是什么呢?
申報增值稅時,四川電子稅務局提示您已開具貨物勞務類發(fā)票,沒有查詢到對應的稅費種認定,請前往大廳補充,請問是什么意思
您開具了貨物勞務類發(fā)票,沒有查詢到對應的稅費種認定,請前往大廳補充,這個和經(jīng)營范圍有什么關系
老師,您好。目前《商品和服務稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預付卡銷售和充值、建筑服務預收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費用入賬稅前扣除嗎?但是實際我是收到13%的專票,并且作為本月的費用入賬,下月做企所稅預繳的時候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
您開具了貨物勞務類的發(fā)票,沒有查詢到對應的稅費種認定,請前往大廳補充,我開具的內(nèi)容是勞務-安裝勞務費,需要讓專管員老師添加什么稅種可以呀?
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,這題第二個選項為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數(shù)是啥意思?
有財務制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務票開過后稅款也繳納了 ,當天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應該選擇哪個進去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務要按合同金額確認收入,補稅,這個情況怎么處理
基本零基礎,現(xiàn)在開始學中級會計的中級會計實務和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學8小時,來得及么?