同學(xué)你好,支付時,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。返還時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。

我是家具城管理人員,每年負責(zé)收費,租賃費就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當時村里會計應(yīng)該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的?。?出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因為他沒參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關(guān)系啊?會計怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
甲公司擬在廠區(qū)內(nèi)建造一幢新廠房,有關(guān)資料如下:(1)2021年1月1日向銀行專門借款5000萬元,期限為3年,年利率為6%,每年1月1日付息。除專門借款外,公司只有一筆一般借款,為公司于2020年12月1日借入的長期借款4000萬元,期限為5年,年利率為8%,每年12月1日付息。(2)由于審批、辦手續(xù)等原因,廠房于2021年4月1日才開始動工興建;工程于2022年9月30日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。其中,由于施工質(zhì)量問題工程于2021年9月1日~12月31日停工4個月。(3)工程建設(shè)期間的支出情況如下:2021年:4月1日支出2000萬元,6月1日支出1000萬元,7月1日支出3000萬元;2022年:1月1日支出1000萬元;4月1日支出500萬元;7月1日支出800萬元。(4)專門借款中未支出部分全部存入銀行,假定月利率為0.25%。假定全年按照360天計算,每月按照30天計算。要求:根據(jù)上述資料,計算有關(guān)借款的利息資本化金額和費用化金額,并編制相關(guān)會計分錄。請問這道題完整答案是什么啊?
公司購買的京東E卡用于贈送客戶怎么記賬?
平安銀行立減金計入管理費用辦公費還是計入財務(wù)費用手續(xù)費
老師,想問下電商平臺的收入如何確定,比如商品原價100元,使用平臺10元優(yōu)惠劵,那賣家收入應(yīng)該如何確定?
如果土地攤銷時,地面上有在建工程,此時的土地攤銷額是直接計入在建工程嗎?
公司每個月的餐費,金額在300-500之間,每月金額不等,實際是公司內(nèi)部買菜阿姨自己買菜做飯的費用,要合規(guī)報銷的話,要怎么報賬。
老師好,請問報銷內(nèi)容是買菜招待客人,給的發(fā)票是其他食品*食品,可以報銷嗎
企業(yè)申請到的國家裝修補貼,是已經(jīng)裝修完,然后提交的,如果后期收到裝修補貼款600萬,怎么入賬,是否可以分攤?cè)胭~
請問老師,我們公司是小規(guī)模,由于之前會計疏忽,有一些成本票不合規(guī)定,我清理了一下,因為之前賬目已經(jīng)結(jié)賬了,我也不想返回去調(diào)整,我可不可以在明年匯算清繳時,把這部分成本統(tǒng)一納稅調(diào)整,在會計賬面上不做處理
老師您好,請問長期待攤費用與低值易耗品的攤銷是什么意思呀?
受益人備案截止什么時候
老師,是不是這樣理解,等于是收到相關(guān)部門的補貼收入來支付城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,那這個收入是不是營業(yè)外收入,要交所得稅??!
同學(xué)你好,是的,你理解正確,如果不交所得稅,則使用這筆款的支出形成的成本費用,也不能稅前扣除。
請問收到政府補助來支付的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費要怎么寫分錄?。∈亲越◤S房,不清楚城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費應(yīng)該記哪個科目啊!
同學(xué)你好,收到政府補助時,借:銀行存款,貸:其他收益或者營業(yè)外收入,支付城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費時,借:在建工程,貸:銀行存款。