若沒有代扣代繳個稅,面臨個稅額50%以上,3倍以下罰款
請問支付司機個人運費,沒有發(fā)票,從公戶付出,不能在稅前扣除,還有其他稅務風險嗎?比如需不需要公司代扣代繳司機的個人所得稅?
本公司是勞務公司, 和個人簽的勞務外包合同(和個人簽的,不是和公司簽的),我們從公司公戶轉(zhuǎn)給他個人賬戶80萬,他沒給我們開發(fā)票。問: (1)這80萬對公已付,但無發(fā)票。80萬我們可以作為成本費用來抵稅嗎? (2)如不能抵稅,為什么不能抵稅?我們都可以做外賬,有合同,為什么不可以抵稅呢?(對方真的提供不了發(fā)票。)
老師,我們是小規(guī)模,對方給我們開了專票。而且是幾個月前了。請問這個專票還能做成本嗎。不抵扣的話我們公司和對方公司有什么風險
請問公司支付的勞務費,如果對方是個人不能開票就算了,如果對方是個體工商戶或者是一個單位是要讓對方開給我們勞務發(fā)票嗎?怎么開,稅率是多少啊,這個勞務發(fā)票如果是不是專票,還是什么性質(zhì)的,企業(yè)能作為進項發(fā)票嗎
請問支付個人傭金,為其代扣代繳勞務報酬個稅后,是不是還要對方去稅局開發(fā)票給公司,然后公司憑票入賬才能做稅前抵扣?如果對方不同意去稅局代開發(fā)票,公司只按勞務報酬為其代扣代繳個稅就可以了嗎?這過程公司有什么風險存在呢?
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務,但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開票?財務負責人和辦稅員還有別的嗎
就比如 我們從那個人那里購買一個商標權(quán) 或者別的服務費交易 對方不能開票 我們對公支付 也不打算做稅前扣除了,這樣也會有這個風險嗎
服務費 指的是比如幫公司辦公公司地址 或者聘請第三方中介招聘人員 產(chǎn)生的服務費 等等
是的,對方也沒有申報個稅,公司也沒有代扣代繳個稅,面臨個稅額50%以上,3倍以下罰款
如果是無票對公支付給公司呢
只需要匯算調(diào)增就無風險了
不管對公支付給誰,只要是支付給個人無票的話 就是面臨稅額50%以上,3倍以下的罰款么? 如果是 那我想知道 有時候行政部門買的下午茶 晚上加班餐費 生日會買的水果飲料 等等 沒有發(fā)票 只有收據(jù) 這個也有風險么?
個人零星支出不涉及到個稅,個稅起征點800元
意思是給這個員工無票報銷超過八百就要代扣代繳個人所得稅嗎?
區(qū)分下概念,不是扣員工