你好,您可以聯(lián)系稅務(wù)局,然后做更正申報。
2021年匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)以前預(yù)交時數(shù)據(jù)填寫錯誤,導(dǎo)致多交企業(yè)所得稅30多萬,現(xiàn)匯算清繳填寫正確,需要退稅?今年是只能退稅,不能抵之后的稅款嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳因為申報錯誤導(dǎo)致多繳稅款 更正申報后申請退稅 匯算清繳結(jié)算退稅里沒有退抵稅明細數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請退稅嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤怎么辦?
企業(yè)所得稅匯算清繳過了報稅期 發(fā)現(xiàn)錯誤還能修改嗎
因為21年企業(yè)所得稅匯算清繳錯誤,導(dǎo)致多繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在收到21年繳納的企業(yè)所得稅,怎么做賬?
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報提示
老師你好,幫我看看備案會計制度要怎么填,點進去的時候就是這樣的。有效時間?。∵€有備注這里填什么?
老師,我們公司增資了10萬元,是認繳的,請問賬務(wù)怎么處理?
老師,我們公司付供應(yīng)商貨款115000元,匯率8.4732 實際付匯貨款974418元,,關(guān)稅79173.99元,增值稅124655.05元,代理費5829.38元,老師,關(guān)稅和增值稅是怎么算出來的,謝謝
股權(quán)結(jié)構(gòu)表中,交割金額和交割時間是什么意思
老師,請問電商平臺的新政策,銷售收入滿多少需要交稅呢,需要看注冊的主體是誰嗎?
老師,請問500元以為的零星費用是可以不用發(fā)票是嗎?
老師好,有個固定工資的,這個月個稅從原來不到十塊錢這個月成了90多,咋回事啊
請問老師,6月的非稅收入怎么申報,我是吉林省的,我記得上個月申報的時候沒有這項呀
2022年10一12月利潤表數(shù)據(jù)錯誤怎么辦?
這個也可以和稅務(wù)局先溝通一下,有錯誤的正常也是可以更正申報的。
企業(yè)所得稅申報表特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)錯誤可以更正申報嗎?
你好。你好,填寫有錯誤的可以更正申報。
更正申報必須報告稅務(wù)局嗎?
你好,各地系統(tǒng)不一樣,您可以先在自己的稅務(wù)局里先更正申報操作一下,如果是不能操作再聯(lián)系稅務(wù)去大廳更正申報。 因為您前面說是匯算清繳,已經(jīng)做完了。您這種更正就是風(fēng)險很大,所以先聯(lián)系稅務(wù)局。