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老師好!小規(guī)模季度銷售額不超30萬元免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝!

2023-04-13 18:37
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 18:39

同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入, 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-04-13 18:40

如計(jì)的增值稅的,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入

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同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入, 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2023-04-13
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸營業(yè)外收入—稅收減免。
2021-01-07
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入。
2023-08-10
您好,要寫上,因?yàn)椴坏郊灸┪覀儾恢罆?huì)不會(huì)超 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (不是銷項(xiàng)稅科目哦) 季末 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2024-07-01
你好,是的,是這個(gè)政策是對(duì)的,但是需要開普通發(fā)票。
2023-06-29
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