你好像沒有彌補顯示的是零。
請問老師,第二季度已經(jīng)彌補以前年度虧損了,這個季度電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)自動帶出來還是彌補以前年度虧損,這樣對嗎?
老師,你好!麻煩幫我看看這個企業(yè)所得稅申報對不,19年虧損兩萬多,20年前兩個季度都是虧損,第三季度盈利一萬多,申報表填寫利潤總額,彌補以前年度虧損與利潤總額一致對嗎,本來實際利潤是總體還在虧損
老師幫忙看下我這個表填的對么?還有那個彌補以前年度虧損怎么填?
老師,我報本季度企業(yè)所得稅時,顯示有彌補以前年度虧損A萬元,但是我看到10月份報上季度的企業(yè)所得稅時,也有彌補以前年度虧損,況且也是A萬元,是不是彌補以前年度虧損重復(fù)了呢?
老師,您幫我看看這個季度彌補了以前年度虧損是對的嗎
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
上年度有十多萬虧損,這個季度盈利了4226.18
這個是系統(tǒng)自動帶出來的
你好,系統(tǒng)自動帶出來的,但是你上一年是不是沒有做匯算清繳?
做過了的
你問下你稅務(wù)局吧,你問你稅務(wù)局那邊什么原因不允許彌補虧損。
已經(jīng)彌補虧損了呀, 不然要交企業(yè)所得稅呀 現(xiàn)在顯示為零
對,已經(jīng)彌補了,我剛才看錯行了。