是的,就是走正規(guī)流程,這樣對的。
請問2021年8月的暫估收入,按當時按未開票收入進行了納稅,同時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但截止2022.12也未開票收款,這個暫估收入要沖銷么?如果沖銷了暫估收入,那已結(jié)轉(zhuǎn)的成本要做處理么?
老師,紅沖完暫估和暫估成本,按照正確的發(fā)票入賬以后。結(jié)轉(zhuǎn)萬成本,是不是還要把剩余發(fā)票未到的繼續(xù)暫估,然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本。
未收到發(fā)票暫估入賬的需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
當月沒收到發(fā)票暫估入賬了,需不需要根據(jù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本?
當月未收到進貨發(fā)票,暫估入賬的話也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,完了再歸結(jié)到本年利潤嗎?
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會計沒有折舊表,我也不知道是哪年購入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬,會計確認的處置收入和處置投資的賬面價值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務(wù)年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?
那我收到發(fā)票紅沖之前的得沖三步?
沖回庫存、庫存結(jié)轉(zhuǎn)的成本、成本結(jié)轉(zhuǎn)的利潤、利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配得4步?
是的,要是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,直接沖本年利潤也行。
那前面不沖出來庫存也對不上?。?
您就把這幾筆都充回,然后再按照正確的就行。
問個資深的問題老師:為什么要規(guī)定成本暫估入賬?也不是收入著啥急呢?
你好,權(quán)責發(fā)生制的原因就是成本費用已經(jīng)發(fā)生了,沒有回來,發(fā)票先暫估入賬。
利潤分配期末余額可以是負數(shù)嗎?
可以是負數(shù),就是虧損的意思。