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Q

當月未收到進貨發(fā)票,暫估入賬的話也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,完了再歸結(jié)到本年利潤嗎?

2023-04-13 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 14:54

是的,就是走正規(guī)流程,這樣對的。

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快賬用戶4120 追問 2023-04-13 14:58

那我收到發(fā)票紅沖之前的得沖三步?

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快賬用戶4120 追問 2023-04-13 14:59

沖回庫存、庫存結(jié)轉(zhuǎn)的成本、成本結(jié)轉(zhuǎn)的利潤、利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配得4步?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:01

是的,要是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,直接沖本年利潤也行。

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快賬用戶4120 追問 2023-04-13 15:11

那前面不沖出來庫存也對不上?。?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:16

您就把這幾筆都充回,然后再按照正確的就行。

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快賬用戶4120 追問 2023-04-13 15:42

問個資深的問題老師:為什么要規(guī)定成本暫估入賬?也不是收入著啥急呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:47

你好,權(quán)責發(fā)生制的原因就是成本費用已經(jīng)發(fā)生了,沒有回來,發(fā)票先暫估入賬。

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快賬用戶4120 追問 2023-04-13 15:48

利潤分配期末余額可以是負數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 15:52

可以是負數(shù),就是虧損的意思。

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是的,就是走正規(guī)流程,這樣對的。
2023-04-13
您好,等于是多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷了。
2024-10-23
您好,成本不用沖回的,只有我們要開發(fā)票才沖回收入分錄的。成本本來就是對的,不用沖回。
2024-04-17
同學,你好 如果有收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-29
同學,你好 嗯,需要的
2023-01-11
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