你好,稅局有審批通過嗎??

老師 請問一下我們是購買方 發(fā)生了銷售退回 我們要給對方開紅字信息表 但是對方當(dāng)時給我們的發(fā)票是由稅務(wù)局代開的 我這邊填紅字信息表的銷售方是填對方的信息嗎?
紅字增值稅專用發(fā)票信息表只能是購買方申請,銷售方申請不了呀?
我們是銷售方,對方購買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對方么?
老師,我們是銷售方,購買方把專票抵扣了,購買方已經(jīng)申請紅字專用發(fā)票信息表給我了,我如何開具紅字發(fā)票呢?具體操作流程是什么?
老師 我們是銷售方,購買方申請了一份紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我們怎么開票給對方呀
您好!固定資產(chǎn)車輛處置會計(jì)分錄
老師,2022年固定資產(chǎn)加計(jì)扣除300萬,有9臺機(jī)器。但是其中一臺80萬在2024年賣了,之前2023年每年都調(diào)增30萬左右,問題是在賣了到2025年每年調(diào)增多少啊,要不要把那賣掉的原值減掉再調(diào)增???(300-80)
老師9月份忘記計(jì)提印花稅,然后企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)上去,印花稅才14.28元,我在想補(bǔ)計(jì)提印花稅在9月然后改申報(bào),還是直接把印花稅做在10月,老師哪種比較妥?
老師,我是五金制造業(yè),我外發(fā)加工,給我開專用加工費(fèi)發(fā)票,我可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,我們工廠車床壞了拿到外面加工廠臨時加工一點(diǎn)產(chǎn)品,這個加工費(fèi)計(jì)入什么科目
一般個人經(jīng)營所得那個稅那個二維碼一般繳納掃的時候多長期限可以掃
老師,這個電商的然后稅務(wù)是定期定額核定一季度是21.6w,然后抖店7-9到賬46.05w,他系統(tǒng)檢測出跟申報(bào)不一致這個要怎么修改,因?yàn)槎悇?wù)那邊都沒有開票的。這個需要怎么做呢?
購400萬貨物,只銷售45萬收入稅務(wù)局可的查
應(yīng)交增值稅月末必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在是按百分之一計(jì)算嗎
您好,老師。 加工貿(mào)易手冊是會計(jì)建立嗎?還是銷售跟單做呢


對方稅務(wù)局嗎
你好,是你們單位的稅務(wù)局?
對方給我們一張這個,我們是需要拿著這個去稅務(wù)局申請嗎
你好,是對方去申請才是的
他們已經(jīng)申請審批通過了
你好,那你們根據(jù)稅局的通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了?
備注欄需要備注信息嗎
你好,備注欄需要備注之前藍(lán)字發(fā)票的號碼,代碼信息?
是不是在開票系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)啊
你好,是的,是這樣的
對方給我的是張圖片,系統(tǒng)要上傳文件,圖片是不是不可以上傳啊
你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,不需要上傳什么文件啊?
我們是稅務(wù)UK開票軟件,需要上傳文件,圖片格式上傳不了
你好,對方已經(jīng)申請紅沖了,你們就不需要上傳什么文件啊