你好,現(xiàn)在紅沖就可以把損益類科目改成以前年度損益調(diào)整。
去年12月管理費(fèi)用累計(jì)折舊多計(jì)提3萬,今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在管理費(fèi)用累計(jì)折舊沒有了,那賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問現(xiàn)發(fā)現(xiàn)去年10-11兩個(gè)月沒計(jì)提折舊,現(xiàn)在要怎么處理?
請(qǐng)問老師,發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了折舊,現(xiàn)在怎么去修改?
老師,22年12月的計(jì)提折舊錯(cuò)了,多計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,怎么做分錄呢
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月多計(jì)提折舊了,現(xiàn)在怎么處理呢
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益科目,怎么調(diào)整呢
直接用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目。
分錄怎么做呢
借累計(jì)折舊貸未分配利潤(rùn)。
年度匯算清繳的時(shí)候多計(jì)提的怎么申報(bào)呢,是納稅調(diào)增嗎?還是不管啊,因?yàn)樵诮衲暾{(diào)整了
你好? 年報(bào)前調(diào)整的? 不用納稅調(diào)整了?
可是調(diào)整后也是影響的當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表啊,報(bào)年報(bào)也是填寫截止去年12月30的啊,沒有關(guān)系嗎?
年報(bào)沒報(bào)出時(shí),可以直接調(diào)整。是年報(bào)爆出了,那就記住今年的,然后23年匯算清繳再調(diào)整。