你好計(jì)入銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)用就可以
你好,請問一下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付給房產(chǎn)中介公司的經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)(中介幫我們售賣房子提成的費(fèi)用),應(yīng)如何做賬務(wù)處理呢? 2.售樓部為了房地產(chǎn)項(xiàng)目搞宣傳活動,贈送禮品給客人的賬務(wù)處理及稅務(wù)處理。 謝謝~~
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
公司搞慶典活動,活動開支有策劃費(fèi),耗材費(fèi),贈送禮品,食住費(fèi)等,這些費(fèi)用都分別如何賬務(wù)處理,稅費(fèi)需要怎么處理?
某服裝經(jīng)銷公司在2021年為慶祝建廠,決定在春節(jié)期間開展促銷活動,現(xiàn)有兩種方法可選擇: 方案1、打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,,原100元商品以80元售出 方案2、贈送購貨價(jià)值20%的禮品,即購100元的商品,可獲得20元禮品(假定該公司位于四川省,適用四川省對此買贈行為的增值稅的有關(guān)規(guī)定) 要求: 1、分析兩個(gè)方案,在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè) 的應(yīng)繳增值稅 2、計(jì)算不同促銷方案下公司的稅后利潤 ,并做出決策。(要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%,商品毛利率30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格) 3、如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省,該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策。
1、公司經(jīng)營范圍是:計(jì)、發(fā)布、代理國內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù);禮儀慶典策劃;演出活動策劃;展覽展示服務(wù);水晶字、發(fā)光字、有機(jī)制品、LED顯示屏、圖文設(shè)計(jì);標(biāo)識標(biāo)牌、辦公用品銷售,廣告耗材批發(fā);2、開票品名都是:*設(shè)計(jì)服務(wù)*活動物料或者是廣告制作,問下需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi);小規(guī)模納稅人
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會不會比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來界定這兩種。 第二個(gè)問題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問題?答案和這個(gè)牛頭不對馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
這個(gè)費(fèi)用金額是比較大的幾十萬以上的,還有贈送禮品的稅費(fèi)需要怎么處理呢?
要視同銷售的就可以,可以計(jì)入費(fèi)用的哦?
視同銷售的話,禮品公司給我們開的是1%發(fā)票,我們是一般納稅人,如果視同銷售那我們不是要按13%稅費(fèi)嗎?有什么方式可以合理化呢?
這個(gè)沒辦法,咱們是一般納稅人呢