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小規(guī)模納稅人,去年12月忘記計(jì)提企業(yè)所得稅900元和附加稅100元。 1月初已經(jīng)申報(bào)稅費(fèi)并繳納了。請(qǐng)問老師,1月補(bǔ)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄是不是這么寫? 1)借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 100 2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 100 貸:銀行存款 1000 3)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,1月31日銀行收到工會(huì)匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還300元, 1.賬務(wù)處理是不是這樣: 借 銀行存款300元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會(huì)經(jīng)費(fèi)300元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)300元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 300元 2.以前年度損益調(diào)整科目是不是在1月31日結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用300元 貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 300元 3.財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么填寫?
2022.10月借銀行存款2000元飲料款,貸主營業(yè)務(wù)收入2000元,現(xiàn)把它調(diào)出來,掛商家借,以前年度損益調(diào)整2000,貸應(yīng)付賬款\\甲超市,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人可用以前年度損溢調(diào)整科目嗎,2去年的未分配利潤(rùn)減少了,去年利潤(rùn)報(bào)表不準(zhǔn)了,申報(bào)表怎么辦呢?
2022.10月借銀行存款2000元飲料款,貸主營業(yè)務(wù)收入2000元,現(xiàn)把它調(diào)出來,掛商家借,以前年度損益調(diào)整2000,貸應(yīng)付賬款\\\\甲超市,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人可用以前年度損溢調(diào)整科目嗎,2去年的未分配利潤(rùn)減少了,去年利潤(rùn)報(bào)表不準(zhǔn)了,申報(bào)表怎么辦呢?
2022.10月借銀行存款2000元飲料款,貸主營業(yè)務(wù)收入2000元,現(xiàn)把它調(diào)出來,掛商家借,以前年度損益調(diào)整2000,貸應(yīng)付賬款\\\\\\\\甲超市,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人可用以前年度損溢調(diào)整科目嗎,2去年的未分配利潤(rùn)減少了,去年利潤(rùn)報(bào)表不準(zhǔn)了,申報(bào)表怎么辦呢?
題庫怎么選擇成中級(jí)?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊(cè)的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請(qǐng)問下個(gè)月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級(jí)考了6-7年,去年沒考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計(jì)算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊(cè)合同,對(duì)方幫我們注冊(cè)商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個(gè)發(fā)票沒有開錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊(cè)了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個(gè)煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費(fèi)稅26.79嗎?他在收回以后60%對(duì)外銷售了,按道理來說這個(gè)26.79要乘以個(gè)60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?


你好,1.小規(guī)模納稅人可用以前年度損溢調(diào)整科目的,2.找出不準(zhǔn)的原因,調(diào)整并更正申報(bào)表。