你開票開的什么啊,是不是開票內(nèi)容選錯(cuò)了
老師好,請(qǐng)問一般納稅人開普票一個(gè)季度超出了45萬,開的免稅發(fā)票,怎么報(bào)稅,在12欄里填寫銷售額,提示主表第12欄大于0時(shí),免稅性質(zhì)代碼不能為空,不是2022年4月一號(hào)后開的普票是免稅的嗎?請(qǐng)指教,謝謝
申報(bào)的時(shí)間提示這個(gè)“當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。)”這是什么意思?
盈利性幼兒園開保教費(fèi),增值稅申報(bào)免稅是提示免稅代碼與開具的免稅發(fā)票商品代碼不符,怎么解決
老師,申報(bào)增值稅表時(shí),有一個(gè)顯示票表比對(duì)未通過:當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。這是什么意思啊?
請(qǐng)問老師,我企業(yè)為一般納稅人,享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策,本期應(yīng)交增值稅為0,但是申報(bào)提示符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策,讓填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中的減免性質(zhì)代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅瑥S房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
賦碼就只有這個(gè)
開票沒問題,選擇免稅代碼你輸入幼兒園找一下
免稅代碼就是幼兒園的免稅代碼,這個(gè)最確定
你開的發(fā)票顯示0稅率還是免稅,正常應(yīng)該是免稅
也可以試試重置一下增值稅申報(bào)表
發(fā)票是免稅的,怎樣才能確定免稅文件對(duì)應(yīng)的商品編碼?
免稅做過備案嗎?免稅代碼就是輸入幼兒園出來的選項(xiàng),實(shí)在不行只能咨詢稅務(wù)局了
稅務(wù)說不用備案,去問了,稅務(wù)也說不出什么原因,強(qiáng)制報(bào)了
有時(shí)候是會(huì)出現(xiàn)一些問題,報(bào)了就行